Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 8712
Registered
2/25/2009
Industry
Wholesale of flour and cereals productsWholesale of meat and meat productsWholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
Purpose
Die Herstellung und der Verkauf von Nahrungsmitteln, Kauf und Verkauf, Vertrieb, Handel und Transport von Nahrungsmitteln, der Handel mit Artikeln des Lebensmittelbereiches, Verwaltungsarbeiten, Servicearbeiten und sonstige Dienstleistungen, insbesondere Facilitymanagement sowie gewerblicher Mischhandel.

History

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Management

NameRole
Hagen Dreißig
since 1/2/2024
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Hagen Dreißig
Raguhn-Jeßnitz OT Thurland
€25,000
100.00%

Financial Report

LeHaRe GmbH

Thurland

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 7.506,00 0,00
I. Sachanlagen 7.506,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.506,00 0,00
B. Umlaufvermögen 269.244,81 201.660,51
I. Vorräte 400,00 700,00
1. geleistete Anzahlungen 400,00 700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.830,23 114.122,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.086,20 98.114,55
2. sonstige Vermögensgegenstände 11.744,03 16.008,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 228.014,58 86.837,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 321,30 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 277.072,11 201.660,51

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 200.080,38 155.757,35
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 65.757,35 32.698,23
III. Jahresüberschuss 109.323,03 98.059,12
B. Rückstellungen 20.915,50 29.378,39
1. Steuerrückstellungen 15.179,50 22.148,39
2. sonstige Rückstellungen 5.736,00 7.230,00
C. Verbindlichkeiten 56.076,23 16.524,77
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.919,69 7.840,63
2. sonstige Verbindlichkeiten 54.156,54 8.684,14
davon aus Steuern 43.366,90 262,24
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 153,44 384,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 277.072,11 201.660,51

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 54.156,54

davon entfallen auf:

Steuern EUR 43.366,90

im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 153,44

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel unter Gliederungspunkt I des Anhangs ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse:

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Dreißig Manfred Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis
Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt (ohne Organmitglieder):

Geschäftsjahr 2012
Anzahl
Vorjahr 2011
Anzahl
Angestellte 6 54
leitende Angestellte 0 0
davon
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter
6 54
davon
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
0 0
Insgesamt 6 54

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine sonstigen Verpflichtungen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

06779 Raguhn-Jessnitz, OT Thurland

Manfred Dreißig
Geschäftsführer
LeHaRe GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.7.2013.

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