Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 9595
Registered
12/8/2003
Industry
Activities of holding companiesBuying and selling of own non-residential real estateWholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind der Verkauf,die Vermietung und Aufstellung von Verpflegungs- und Versorgungsautomaten nebst Zubehör und Zahlungssystemen; Entwicklung und Anwendung von Verpflegungs- und Versorgungssystemen; Verkauf von Waren aller Art, insbesondere aus Automaten; Anbieten und Verabreichen von Speisen und Getränken durch Automaten; Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Verpflegungs- und Versorgungsautomaten; Kaffeerösterei, Kaffeevertrieb im eigenen Namen und Lohnrösterei. Die Gesellschaft kann sich an anderen gleichartigen Unternehmen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

History

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Management

NameRole
Jörg Hummen
since 12/8/2003
Managing Director

Beneficial Owners

61.18% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
61.18%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Tönisvorst
€104,000
61.18%

Financial Report

Hummen Automatenservice GmbH

Kempen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24.462,00 31.146,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 521,00 142,00
II. Sachanlagen 23.941,00 31.004,00
B. Umlaufvermögen 65.454,79 60.329,01
I. Vorräte 57.039,23 51.441,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.200,41 6.677,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.215,15 2.210,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 852,97 1.141,45
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 91.361,67 118.380,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 182.131,43 210.997,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 170.000,00 170.000,00
II. Verlustvortrag 288.380,54 284.920,92
III. Jahresüberschuss 27.018,87 -3.459,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 91.361,67 118.380,54
B. Rückstellungen 5.000,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 177.131,43 208.497,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 117.889,14 128.618,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 182.131,43 210.997,00

Anhang



I. Rechnungswesen und Jahresabschluss
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei erstmaliger Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Bilanz wurde ordnungsgemäß aus dem Inventar und den Büchern entwickelt. Sie enthält alle ausweispflichtigen Aktiva und Passiva. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß den Vorschriften über "kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 HGB) gegliedert (§§ 266, 275 ff. HGB). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

2. Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

4. Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

5. Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 170.000,00 Euro und ist voll eingezahlt. Der Jahresüberschuss/fehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden für die zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

7. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten kann dem Abschluss im einzelnen entnommen werden.

III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben
Das Wahlrecht nach § 286 Abs. 4 HGB wird ausgeübt. Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen nicht vor.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.078,74 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 64.250,41 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2012 festgestellt.

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