Markus Schabinger GmbHLiquidated

75417 Mühlacker, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 511798
Registered
10/25/2005
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of locks and hinges
Purpose
Einbauten und Reparaturen von Rolläden, Markisen, Fenstern und artverwandten Gegenständen, sowie der Handel mit diesen Materialien. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€17,500
70.00%
€7,500
30.00%

Financial Report

Markus Schabinger GmbH

Mühlacker

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 101.527,00 89.528,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 78,00
II. Sachanlagen 101.249,00 89.175,00
III. Finanzanlagen 275,00 275,00
B. Umlaufvermögen 765.353,01 618.936,60
I. Vorräte 458.364,87 433.170,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 287.596,55 176.186,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.391,59 9.580,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.526,40 1.767,34
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.273,07 76.382,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 924.679,48 786.614,23

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 101.382,29 -20.379,65
III. Jahresüberschuss 20.109,22 -121.761,94
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 56.273,07 76.382,29
B. Rückstellungen 14.496,00 27.290,00
C. Verbindlichkeiten 910.183,48 759.324,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 924.679,48 786.614,23

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Markus Schabinger GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 308.545,74. Darin enthalten:
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Euro 178.479,10.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge wurden mit dem Fertigstellungsgrad zum Bilanzstichtag bewertet. Kalkulatorische Gewinne wurden hierbei herausgerechnet. Neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten wurden auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 30.000,05.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
- Grundschuld TEuro 80 zugunsten der Commerzbank und der Volksbank Bruchsal-Bretten.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Zum Stichtag 31.12.2011 liegt eine bilanzielle Überschuldung in Höhe von TEuro 56,3 vor. Zum 31.12.2010 betrug die bilanzielle Überschuldung noch TEuro 76,3. Zur Abdeckung des nicht gedeckten Kappitalfehlbetrags in Höhe von TEuro 56,3 (Vorjahr: TEuro 76,3) wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

- Zuführung eines Gesellschafterdarlehens in 2011 in Höhe von TEuro 50. Für das Gesellschafterdarlehen wurde ein qualifizierter Rangrücktritt vereinbart.

- Zuführung eines Darlehens der Mayer & Sellin GmbH in 2011 in Höhe von TEuro 20. Für das Darlehen wurde ein qualifizierter Rangrücktritt vereinbart.

Daneben besteht ein Rangrücktritt vom 23. März 2007 für Gesellschafterdarlehen i.H. von TEuro 120,4 zugunsten aller Ansprüche der Commerzbank. Zum 31.12.2011 bestehen gegenüber der Commerzbank Darlehensverbindlichkeiten i.H. von TEuro 31.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Markus Schabinger
 
 


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen
9.543,33
Verbindlichkeiten
178.479,10


Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die Herrn Schabinger als Geschäftsführer zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Mühlacker, 29. Mai 2012
 
 
                     Markus Schabinger

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2012 festgestellt.

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