Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 201437
Registered
9/30/2008
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Die Planung und Ausführung von Bauleistungen, insbesondere Zimmerer-, Dachdecker- und Tischlerarbeiten sowie der Verkauf und/oder Vermittlung von Immobilien und Baustoffen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Glüsinger Weg 34, 21255 Tostedt
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Tabel GmbH

Tostedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Anlagevermögen

132.968,00

99

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

418,00

8

II. Sachanlagen

127.450,00

88

III. Finanzanlagen

5.100,00

3

B. Umlaufvermögen

1.627.974,53

1.702

I. Vorräte

1.401.440,45

1.345

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

226.350,78

235

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

183,30

122

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.789,44

1

Summe Aktiva

1.766.731,97

1.802



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
TEUR

Gesamt
Vorjahr
TEUR

A. Eigenkapital

237.366,96

345

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25

II. Gewinnvortrag

320.519,19

320

III. Jahresfehlbetrag

-108.152,23

0

B. Rückstellungen

51.864,00

71

C. Verbindlichkeiten

1.457.556,01

1.363

D. Passive latente Steuern

19.945,00

23

Summe Passiva

1.766.731,97

1.802

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Tabel GmbH hat ihren Sitz in Tostedt. Sie ist im Handelsregister am Amtsgericht Tostedt unter HRB 201437 eingetragen.

II. Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den maßgeblichen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a Nr. 1 bis 3 und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens werden nur angesetzt, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sacha nlagevermögen ist zu Anschaffungs- und ggfs. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen orientieren sich an den steuerlich anerkannten Höchstsätzen. Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben. Beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungskosten in Höhe von € 800,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten auf Basis der Lifo-Methode bzw. mit den Herstellungskosten ohne Einbezug etwaiger Fremdkapitalzinsen bewertet.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Die verlustfreie Bewertung ist gewahrt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt. Allen risikobehafteten Positionen ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen bzw. Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Kassen- und Bankbestände sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Soweit die zugrunde liegende Verpflichtung einen Zinsanteil enthält oder eine Rentenverpflichtung ohne Gegenleistung darstellt, wird die Rückstellung zum Barwert angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive latente Steuern resultieren aus der unterschiedlichen Bewertung des Anlagevermögens in Handels- und Steuerbilanz und werden mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen ermittelt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten enthält Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter von € 0,00 (Vorjahr T€ 2).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 1.457.556,01 (Vorjahr T€ 1.363). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr betragen € 0,00 (Vorjahr T€ 0).

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Im Jahresdurchschnitt wurden 19 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Tostedt, den 06. November 2024

gez. Birger Tabel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. November 2024

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