Rhein-Pack GmbHLiquidated

36208 Wildeck, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 10710
Registered
1/11/2005
Industry
Wholesale of detergents and cleaning materialsManufacture of plastic packing goodsWholesale of paint and varnish
Purpose
der Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Handel mit Verpackungsprodukten, die Tätigkeit als Gebäudereinigerbetrieb sowie die Tätigkeit für Wohnungsauflösungen.

History

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Management

NameRole
Dana Linda Sauter
since 1/10/2013
Managing Director

Financial Report

Rhein-Pack GmbH

Viersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 22.107,00 41.959,50
I. Sachanlagen 21.327,00 41.179,50
II. Finanzanlagen 780,00 780,00
B. Umlaufvermögen 823.596,49 603.276,53
I. Vorräte 61.395,00 148.505,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 590.458,60 410.416,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 68.029,05 41.695,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 171.742,89 44.354,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.716,69 1.673,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 848.420,18 646.909,57

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 195.900,92 209.265,89
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 20.000,00 20.000,00
III. Bilanzgewinn 150.336,33 163.701,30
davon Gewinnvortrag 163.701,30 142.698,70
B. Rückstellungen 15.264,00 22.504,00
C. Verbindlichkeiten 637.255,26 415.139,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 637.255,26 409.848,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 848.420,18 646.909,57

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Rhein Pack GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 68.029,05 (Vorjahr: Euro 41.695,34).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 630.670,22 (Vorjahr: Euro 382.355,19).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 4.078,94).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Wolfgang Brandts


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
28.000,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
8.227,12
Neuvergaben im Berichtsjahr
13.500,00
=  neuer Kreditbestand
33.272,88
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
 
 
Auszahlungsbetrag
 
13.500,00
Euro
Rückzahlungsbetrag
 
13.500,00
Euro
Zinssatz
 
4,00
%
Laufzeit
 
1,17
Jahre
Sicherheiten
nicht vereinbart
 
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Viersen, den 19.06.2013
 
 
 
 
Frau Dana Linda Sauter

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2013 festgestellt.

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