TOP Reisen GmbHLiquidated

39288 Burg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 1546
Registered
4/14/1994
Industry
Tour operator activitiesIntermediation service activities for passenger transportationIntermediation service activities for accommodation
Purpose
Die Durchführung, Veranstaltung und die Vermittlung von Reiseveranstaltungen jeder Art.

History

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Management

NameRole
Gert Schmidtko
since 1/8/2014
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Germany
DEM 12,500
25.00%
Eckhard Ruthe Reise- und Nahverkehrs GmbH
Germany
DEM 12,500
25.00%

Financial Report

TOP Reisen GmbH

Burg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.301,00 3.301,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
II. Finanzanlagen 3.300,00 3.300,00
B. Umlaufvermögen 3.453,54 5.104,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.563,31 2.241,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 890,23 2.862,78
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 129.850,47 125.426,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 136.605,01 133.831,32

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.800,00 25.800,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -235,40 -235,40
2. eingefordertes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 150.990,61 120.880,94
III. Jahresfehlbetrag 4.424,46 30.109,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 129.850,47 125.426,01
B. Rückstellungen 8.500,00 6.700,00
C. Verbindlichkeiten 128.105,01 127.131,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 128.105,01 127.131,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 136.605,01 133.831,32

Anhang


I. ALLGEMEINE ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN


1. Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluß der Gesellschaft für das Geschäfts­jahr 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.


Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang  ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die größenabhängigen Erleichterungen des § 274 a HGB und die Gliederungserleichterungen des § 276 HGB wurden in Anspruch genommen.


Die Übergangserleichterungen des Art. 48 Abs. 2, 3 und 5 EGHGB wurden ebenfalls beachtet.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamt­kostenverfahren gewählt.


Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaf­fungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.


Selbst geschaffene immaterielle Anlagewerte sind mit ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.


Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- bzw. Her­stellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Für Gerüst- und Schalungsteile ist ein Festwert angesetzt. Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der stuerlichen Vorschriften bilanziert.


Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.


Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungs­kosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten des Material- und des Fertigungsbereichs sowie anteilige Verwaltungsgemeinkosten und Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Absicherung des Wechselkursrisikos durch ein Devisentermingeschäft werden Bewertungseinheiten gebildet.
Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.


II.  SONSTIGE ANGABEN


1. Namen der Geschäftsführer


Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Dipl.- Math. Gert Schmidtko, Kaufmann, geführt.


Ausser dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.


Burg, den 22.04.2014

Der Geschäftsführer
gez. Gert Schmidtko
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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