armacon-steel GmbHLiquidated

39116 Magdeburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 19017
Previous
KALDUK UG (haftungsbeschränkt)
Registered
1/28/2013
Industry
Manufacture of steel tube fittingsManufacture of other taps and valvesManufacture of locks and hinges
Purpose
Fertigung von Armaturen-Grundtypen Schieber, Ventile, Klappen, Kugelhähne in der Fertigungshalle in Magdeburg, Liebknechtstr. 79; Konstruktion, Entwicklung und Auslegung von Sonderarmaturen; triexzentrische Stellklappen; triexzentrische Stellklappen mit freiem Durchgang und Sonderventile; Ringkolbenventile, Düsenrückschlagventile mit den erforderlichen Zulassungen für die fördernde und bearbeitende Industie und für die Bereiche der Energiewirtschaft und Wasserwirtschaft; Herstellung von pneumatischen, hydraulischen und elektrischen Antrieben und dem dazugehörigen Equipment Bereitstellung und Durchführung des Services der dazugehörenden Dienstleistungen; Bereitstellung von Fertigungs- Büro-, Prüf-, Konstruktions- und Berechnungsleistungen in Hard- und Software-Form in den Bereichen der Chemischen Industrie, Erdgasfördernde und -verarbeitende Industrie und Wasserwirtschaft.

History

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Management

NameRole
Petra Wenig
since 6/2/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Petra Wenigarmacon Industry UG (haftungsbeschränkt)
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

armacon-steel GmbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.121,00 1.261,00
I. Sachanlagen 1.121,00 1.261,00
B. Umlaufvermögen 1.055.295,10 396.617,54
I. Vorräte 874.078,58 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.970,29 70.885,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.742,58 0,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 25.440,00 24.720,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.246,23 325.731,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 472,21 694,26
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 131.174,34 46.282,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.188.062,65 444.855,28

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 156.174,34 71.282,48
davon Verlustvortrag 71.282,48 96.754,13
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 131.174,34 46.282,48
B. Rückstellungen 95.296,98 59.382,93
C. Verbindlichkeiten 1.092.765,67 385.472,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 203.320,09 385.472,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.188.062,65 444.855,28

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Bilanz weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Die Geschäftsführung geht gleichwohl von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus, weil im folgenden Wirtschaftsjahr weitere Aufträge akquiriert werden konnten bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Nutzungsdauer beträgt10 Jahre. Bewegliche sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu 1.000 Euro stellen keine wesentliche Position in der Bilanz dar. Es wurde deshalb ein Ansatz in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2 a EStG gewählt. Hiernach wurden solche Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 150 Euro im Jahr des Zugangs sofort als Aufwand erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt worden. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Der Ausweis der Guthaben bei den Kreditinstituten und der Kassenbestände erfolgte zum Nominalwert. 

Übrige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden entsprechend des voraussichtlichen Aufwandes zur Erfüllung der Verpflichtung angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte nach dem Brief- bzw. Geldkurs des jeweiligen Tages.

Fremdwährungskonten wurden per Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet.

3. Erläuterungen zur Bilanz
 
In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,00Euro sowie sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 13.742,58 Euro enthalten.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 25.440,00 Euro.

4. Sonstige Angaben
 
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war Dipl.-Ing. Frank Wenig, Magdeburg bestellt. Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, 28. April 2017

Dipl.-Ing. Frank Wenig

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Dipl.-Ing. Frank Wenig
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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