Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 24725
Registered
11/7/2008
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of metal forming machineryWholesale of machine tools
Purpose
Vertrieb von Maschinen, insbesondere Siebmaschinen.

History

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Management

NameRole
Thorsten Zöllner
since 11/7/2008
Managing Director

Beneficial Owners

34.00% identified66.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
J**** S******
17.00%
P**** R*****
17.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Erbengemeinschaft Gudrun Zöllner und Thorsten Zöllner
66.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Erbengemeinschaft Gudrun Zöllner und Thorsten Zöllner
Germany
€16,500
66.00%
J**** S******
€4,250
17.00%

Financial Report

SEPTEC GmbH

Sengenthal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

158420

12369

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

19652

135569

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

40.757

79788

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1920

1467

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

220749

229193

PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000

25000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

16211

18263

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3411

2051

B. Rückstellungen

2000

2081

C. Verbindlichkeiten

180949

185900

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

220749

229193

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Septec GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

II. Gliederung und Darstellung

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

III. Fremdwährungsumrechnung

Nicht veranlasst.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens über einem Wert von € 150 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf

- € 0,00 bei immateriellen Vermögensgegenständen

- € 5.654,40 bei Sachanlagen

- € 0,00 bei Finanzanlagen

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB enthalten.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstiges

Das Stammkapital ist mit dem Nennwert passiviert.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Aktivposten für latente Steuererträge

Nicht veranlasst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von T€ 83,6 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen T€ 97,3. Die langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen T€ 0,0.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt € 0,00.

Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Thorsten Zöllner

Gegenüber den Gesellschaftern oder Angehörigen bestehen die nachfolgenden Rechte und / oder Pflichten:

Verrechnungskonto Pakufix GmbH: Verbindlichkeit 72.616,85

Verrechnungskonto Zöllner:Verbindlichkeit 2082,80

Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten: 0

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Verwendung des

Jahresergebnisses vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 3.411,55

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags

in Höhe von EUR 16.211,66 ergibt sich ein Betrag von EUR 15.800,11

der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung wird vorgetragen:EUR 15.800,11

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15.12.2011

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