Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Dmitry Kogan since 5/31/2017 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and Loss Accounts
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Financial Report
Official financial statements and annual reports
DK Pflege GmbHMannheimJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
Gewinn- und Verlustrechnung
AnhangA. Allgemeine Angaben Die Fa. DK Pflege GmbH hat ihren Sitz in Ludwigshafen und ist im Handelsregister Mannheim unter der Register-Nr. HRB 727882 eingetragen. Der Ort Der Geschäftsleitung befindet sich in 68259 Mannheim. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang einschließlich Anlagespiegel. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter teilweiser Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen größenabhängigen Erleichterungen nach §§ 274a, 276, 288 HGB. B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Aktivseite der Bilanz Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: Zur Entwicklung der Sachanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage 1 beigefügt. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden bei Zugang mit ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände waren nicht zu aktivieren. Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Zuschreibungen waren vorzunehmen, soweit die Gründe für eine in Vorjahren vorgenommene Abschreibung nicht mehr bestehen. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten bei Vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung. Umlaufvermögen: Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt. In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ waren keine Beträge größeren Umfangs bekannt, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten: Ausgewiesen wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum 31.12.2023 € 178.758,26. Der Gesellschafter-Geschäftsführer Herr Dmitry Kogan wurde über seine Verpflichtungen informiert. 2. Passivseite der Bilanz Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen: Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr waren wie folgt enthalten:
Die Einlage des stillen Gesellschafters in Höhe von 20.000 €, die im Jahr 2019 geleistet wurde, wurde als Fremdkapital angesetzt. Der BFH bezeichnet die Vermögenseinlage des stillen Gesellschafters als „qualifizierten Kredit“, der in der Bilanz des Geschäftsinhabers als Verbindlichkeit auszuweisen ist (vgl. BFH-Urteil vom 06.03.2003 - XI R 24/02, BStBl 2003 II S. 656, BFH-Urteil vom 27.03.2012 -IR 62/08, BStBl 2012 II S. 745). 3. Gewinn- und Verlustrechnung Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Definition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. C. Sonstige Angaben 1. Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2023 Herr Dmitry Kogan. 2. Es bestanden folgende Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern:
3. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht, vgl. hierzu Anlage 2 zum Anhang. 4. Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 waren keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt. D. Ergebnisverwendung Der Jahresfehlbetrag beträgt 15.990,11 €. Über das Jahresergebnis wird in einer gesonderten Gesellschafterversammlung beschlossen, siehe Protokoll. sonstige Berichtsbestandteile
Ludwigshafen, den 16.07.2025 gez. Dmitry Kogan Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2025 festgestellt. |
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