Auto-Gernandt GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 480
Registered
8/24/1979
Industry
Retail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Ankauf, Verkauf und Vertrieb sowie die Reparatur und Ausrüstung von Kraftfahrzeugen aller Art, die Unterhaltung von Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten und Tankstellen sowie die Fabrikation von Eisen- und Stahlkonstruktionen.

History

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Management

NameRole
Susann Brenner
since 7/19/2002
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€400,000
100.00%

Financial Report

Auto Gernandt GmbH

Wetzlar

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 40.583,55
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 657,51
II. Sachanlagen 0,00 39.926,04
B. Umlaufvermögen 223.127,27 435.035,24
I. Vorräte 2.259,96 111.228,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 216.849,79 322.916,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.017,52 889,86
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 401.661,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 223.127,27 877.279,88

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 23.056,70 0,00
I. gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Gewinnrücklagen 409.033,50 409.033,50
III. Verlustvortrag 1.210.694,59 1.140.514,30
IV. Jahresüberschuss 424.717,79 -70.180,29
B. Rückstellungen 123.540,00 127.094,00
C. Verbindlichkeiten 76.530,57 750.185,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 223.127,27 877.279,88

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2007
Allgemeine Angaben
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Nachstehend geben wir eine Übersicht über die Wertansätze und die dabei ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte.
Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet.
Im laufenden Geschäftsjahr wurden die wesentlichen Geschäftsgrundlagen veräußert. Aus dieser Veräußerung resultieren die Anlagenabgänge und der Rückgang des Vorratsvermögens.
Vorräte
Der Heizölbestand wurde zu Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  31.12.2007 31.12.2006

 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.726,48 101.895,48
Sonstige Vermögensgegenstände 212.123,21 221.021,29
  216.849,79 322.916,77

Die Ansätze der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgten grundsätzlich zu Nennwerten. Das aktivierte Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG wurde mit dem Barwert angesetzt.
Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit Ausnahme der Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung in Höhe von T€ 137 und der Ansprüche auf Erstattung des Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von T€ 71 haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Einzelrisiken wurden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 400.000,00 und ist voll eingezahlt. Alleingesellschafterin ist Frau Susann Brenner-Neidhart.
Rückstellungen

  31.12.2007 31.12.2006

 
Rückstellungen für Pensionen 108.840,00 108.394,00
Sonstige Rückstellungen 14.700,00 18.700,00
  123.540,00 127.094,00

Rückstellungen für Pensionen
Die Pensionsrückstellungen sind mit dem steuerlichen Teilwert gemäß § 6a EStG angesetzt, der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf Basis eines Zinsfußes von 6 % p.a. ermittelt wurde.
Sonstige Rückstellungen
Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen; sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten

  31.12.2007 31.12.2006

 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 317.991,59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76.350,12 84.719,09
Sonstige Verbindlichkeiten 180,45 347.475,20
  76.530,57 750.185,88

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt und haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Von den Sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf:

Steuerbeträge: 0,00 € (Vorjahr: 16.556,00)

Beträge im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

Fremdwährungsumrechnung
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung bestehen am Bilanzstichtag nicht.
 
Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.
Sonstige Angaben
Mitarbeiter
Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 0 (Vorjahr 27) Arbeitnehmer beschäftigt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beschäftigte:

  Anzahl Anzahl

 
2007 2006
Kaufmännische Angestellte 0 16
Gewerbliche Mitarbeiter 0 11
  0 27

Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr:
Susann Brenner-Neidhart, Dipl.-Betriebswirtin, Wetzlar
Hinsichtlich der Geschäftsführerbezüge werden keine Angaben gemacht, es wird die größenabhängige Erleichterung gem. § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.
Wetzlar, den 14. Mai 2008

 
Susann Brenner-Neidhart

 

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