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Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 151620
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LLUK Wohnideenstudio GmbH
Registered
7/25/2013
Industry
Consulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in landscape architectureDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die im In- und Ausland insbesondere auf folgenden Arbeitsgebieten tätig sein können: Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung; Projektentwicklung und Erwerb, Erschließung, Bebauung, Vermietung, Veräußerung oder sonstige Verwertung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden; Entwurf, Planung und Berechnung von Bauwerken; Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf, die Herstellung und die Verwertung von Baustoffen, Materialien und Geräten; Vermittlung von Projekten an andere Unternehmen; Beratung, Planung, Konzeption, Entwicklung und Realisation von Gestaltungen aus den Bereichen Innenarchitektur und Architektur, Landschaftsu. Straßenbau, Produkt- und Möbeldesign, der Handel mit Möbeln und handwerklichen Dienstleistungen; Handel mit und Anund Verkauf von Luftfahrttechnik, Luftfahrtequipment, von Wassersporttechnik, Wassersportfahrzeugen und Wassersportequipment; Handel mit Ausrüstungsgegenständen für touristische Aktivitäten. Erlaubnispflichtige Geschäfte sind ausgeschlossen.

History

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Management

NameRole
Hübner Dirk
since 5/13/2016
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

1 of 4 shown

Berlin
€14,250
57.00%

Financial Report

LLUK Wohnideenstudio GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. 12. 2013

AKTIVA

Geschäftsjahr 2013
EUR
A. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 404,60  
2. sonstige Vermögensgegenstände 11.779,22 12.183,82
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 11.615,00)    
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   607,63
Summe AKTIVA   12.791,45

PASSIVA

   
    Geschäftsjahr 2013
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 12.500,00  
II. Jahresfehlbetrag -2.821,03 9.678,97
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 64,61  
2. sonstige Rückstellungen 570,00 634,61
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.380,00  
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.380,00)    
2. sonstige Verbindlichkeiten 97,87 2.477,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 97,87)    
Summe PASSIVA   12.791,45

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/ Darlehen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB). Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagte Steuern.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Beträge enthalten die auf eine fremde Währung lauten oder ursprünglich gelautet haben.

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer des abgelaufenen Wirtschaftsjahres

Jens Meier-Ewert, Berlin, Alleinvertretung

Marko Brux, Berlin, Alleinvertretung

(2) Forderungen und Verbindlichkeiten

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum 31.12.2013 Verbindlichkeiten in Höhe von 97,87 Euro.

Weiterhin bestand eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter Herr Jens Meier-Ewert mit einem Wert in Höhe von 11.615 Euro zum 31.12.2013. Die Verzinsung erfolgt zu einem Darlehenszins von derzeitig 1% und wird der Forderung gutgeschrieben.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

 

Berlin, 18.12.2014

Geschäftsführer

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