Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 16967
Previous
HT-Maschinenmesser GmbH
Registered
5/18/2004
Industry
Manufacture of saws and of machine-tools for woodworkingManufacture of metal forming machineryManufacture of cutlery
Purpose
Herstellung von Sägen- und Maschinenmesser.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Micor ABSWE
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Micor AB
Sweden
€15,000
60.00%
€10,000
40.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HDS-Group GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 224.303,17 182.531,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.504,00 2.504,00
II. Sachanlagen 221.799,17 180.027,00
B. Umlaufvermögen 5.488.402,85 5.688.695,85
I. Vorräte 3.188.389,00 3.606.160,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.258.264,19 1.986.714,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.749,66 95.821,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.816,74 109.329,40
Summe Aktiva 5.717.522,76 5.980.556,25

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.366.764,23 2.664.117,49
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 2.614.117,49 2.271.217,44
III. Jahresüberschuss 702.646,74 342.900,05
B. Rückstellungen 229.643,74 188.870,99
C. Verbindlichkeiten 2.121.114,79 3.125.817,77
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.750,00
Summe Passiva 5.717.522,76 5.980.556,25

Anhang

Allgemeine Angaben

Die HDS-Group GmbH hat ihren Sitz in Remscheid und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal (Reg.Nr. B 16967).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt, in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des setzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB vollumfänglich in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Sachanlagen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 50.000,00€ ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Darlehen 1.491.773,76 € 181.534,00 € 0,00 € 1.310.239,76 €
Vorjahr 31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Darlehen 2.417.801,48 € 0,00 € 0,00 € 2.417.801,48 €
Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 65 Mitarbeiter (Vorjahr 72) beschäftigt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.5.2024.

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