connectBlue GmbHLiquidated

85276 Pfaffenhofen an der Ilm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 5232
Registered
8/4/2009
Industry
Computer consultancy activitiesTrade of steam, hot water and cooled airWholesale of audio and video equipment
Purpose
Entwicklung, Handel und Verkauf von drahtloser Üertragungstechnik sowie alle dazugehörigen Beratungs-, Verkaufsförderungs- und sonstigen Dienstleistungsgeschäfte

History

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Management

NameRole
Andreas Gleixner
since 8/19/2014
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
BRIBAN INVEST ABSWE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

BRIBAN INVEST AB
Sweden
€25,000
100.00%

Financial Report

connectBlue GmbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.468,00 606,00
I. Sachanlagen 1.468,00 606,00
B. Umlaufvermögen 19.535,33 10.983,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.486,55 6.091,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.048,78 4.892,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.003,33 11.589,66

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 9.111,34 7.091,24
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.908,76 22.057,39
III. Jahresüberschuss 2.020,10 4.148,63
B. Rückstellungen 2.950,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 8.941,99 998,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.003,33 11.589,66

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Gliederungsgrundsätze

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Anforderungen nach §§ 266, 275 HGB gegliedert.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 150,00) wurden gemäß § 6 Abs. 6 (2) Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wurden gemäß § 6 Abs. 6 (2a) EStG als Sammelposten in den Pool eingestellt und auf 5 Jahre abgeschrieben.Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Zusätzliche Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen

Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten hatten eine Restlaufzeiten unter einem Jahr.

In den Forderungen ist eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter i. H. v. 4.000 €  enthalten.

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Rolf Nilsson, Schweden.

Pfaffenhofen, den 16.02.2012

Rolf Nilsson

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 16.02.2012 festgestellt.

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