Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 6571 HB
Previous
Breko, Bremer Weinkontor Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered
8/11/2005
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of beveragesWholesale of tobacco products
Purpose
Der Handel mit Weinen und Spirituosen, Traubenextrakten und sonstigen pflanzlichen Produkten aller Art, deren Weiterbearbeitung sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Lörsch
since 8/11/2005
Procura
Thomas Rust
since 8/11/2005
Managing Director

Financial Report

Breko GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2009

BREKO GMBH, BREMEN

A K T I V A

31.12.2009 
EUR
31.12.2008 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 183.269,79 159.881,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.141,69 0,00
II. Sachanlagen 180.128,10 159.881,75
B. UMLAUFVERMÖGEN 2.071.819,82 1.616.103,98
I. Vorräte 1.424.883,50 1.123.498,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 591.305,87 492.064,24
1. Forderungen gegen die Gesellschafterin 155.798,47 99.418,62
2. Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 435.507,40 392.645,62
III. Kassenbestand, Bankguthaben 55.630,45 541,10
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 3.994,08 5.369,58
2.259.083,69 1.781.355,31

P A S S I V A

31.12.2009 
EUR
31.12.2008 
EUR
A. EIGENKAPITAL 443.071,75 664.954,30
I. Gezeichnetes Kapital 512.000,00 512.000,00
II. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) -68.928,25 152.954,30
B. RÜCKSTELLUNGEN 565.011,27 62.194,00
C. VERBINDLICHKEITEN 1.238.490,52 1.038.838,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.193.490,52 (Vorjahr: EUR 978.838,88)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 12.510,15 15.368,13
2.259.083,69 1.781.355,31

BREKO GMBH, BREMEN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2009

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Gesellschaft lediglich hinsichtlich der Erläuterungen bestimmter Posten im Anhang Gebrauch gemacht.

Soweit Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten in die Bewertung einbezogen werden, erfolgt ihre Bewertung zu dem am Entstehungsstichtag maßgeblichen Umrechnungskurs (Brief- bzw. Geldkurs). Sofern der am Abschlussstichtag maßgebliche Umrechnungskurs zu einer Abwertung von Forderungen oder zu einer Aufwertung von Verbindlichkeiten führt, wird dieser Kurs der Umrechnung zugrunde gelegt.

Die Ermittlung der zu aktivierenden Produktionskosten erfolgt auf Grundlage einer Zuschlagskalkulation, die den individuellen Gegebenheiten und betrieblichen Abläufen Rechnung trägt.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen in der Regel nach Maßgabe der jeweils steuerlich zulässigen Höchstwerte. Die Hafentankanlage innerhalb der technischen Anlagen und Maschinen wird über 17 Jahre abgeschrieben. Die gebrauchte Produktionsanlage innerhalb der anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über zehn Jahre abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegegenstände, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 (ohne Umsatzsteuer) betragen, wird im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den vier folgenden Geschäftsjahren gleichmäßig abgeschrieben wird. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Zugangsjahr als Aufwand erfasst.

Fertige Erzeugnisse werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, waren nicht zu erfassen. Es sind Fertigungskosten in Höhe von TEUR 164 (Vorjahr: TEUR 113) aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Wie im Vorjahr wurde eine Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko in den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen in Höhe von 2 % berücksichtigt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit den Teilwerten angesetzt, die nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften mit einem Zinsfuß von 6 % ermittelt werden.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag bestehenden ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste, soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 758,31 und auf das Sachanlagevermögen in Höhe von EUR 54.415,16 vorgenommen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist der Kaufmann Thomas Rust, Bremen.

Bremen, den 29. März 2010

Die Geschäftsführung

gez. T. Rust

Weitere Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 21. Juni 2010 festgestellt. 

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