Welcome Consulting GmbHLiquidated

86919 Utting am Ammersee, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 23305
Registered
11/10/1976
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Unternehmerische Beratung sowie alle dem Geschäftszweck direkt oder indirekt dienlichen Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Karl-Heinz Jeworutzki
since 3/10/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Karl-Heinz Jeworutzki
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Karl-Heinz Jeworutzki
DEM 51,000
100.00%

Financial Report

Welcome Consulting GmbH

Utting a. Ammersee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 11.504,07
B. Anlagevermögen 42.123,00 39.430,00
I. Sachanlagen 42.123,00 39.430,00
C. Umlaufvermögen 139.794,40 138.343,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 139.681,95 137.876,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 124.663,77 117.325,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112,45 466,84
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.947,00 2.066,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 183.864,40 191.343,86

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 55.153,55 61.907,59
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.504,07 0,00
2. eingefordertes Kapital 14.571,82 26.075,89
II. Bilanzgewinn 40.581,73 35.831,70
davon Gewinnvortrag 35.831,70 42.333,15
B. Rückstellungen 7.916,00 3.496,00
C. Verbindlichkeiten 120.794,85 125.940,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.443,23 68.391,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 183.864,40 191.343,86

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie ergänzenden Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Alle im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge lauten auf Euro.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Geschäftsjahr weichen gegenüber dem Vorjahr nicht ab.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.


II. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten werden die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Gemeinkostenanteile einbezogen. Zinsen für Fremdkapital sind in den Herstellungskosten nicht enthalten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten Euro 150,00 nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, bis Euro 1.000,00 werden sie in einen Sammelposten eingestellt und auf eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen werden  nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
 

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 124.663,77  Euro, im Vorjahr 117.325,53 Euro

davon

sonstige Vermögensgegenstände 124.663,77 Euro, im Vorjahr 117.325,53 Euro.
 
Sonderposten mit Rücklageanteil

Ein Sonderposten mit Rücklageanteil wurde nicht gebildet.
 
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB

Haftungsverhältnisse gem. § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht.

 

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 19.880,72 Euro, im Vorjahr 20.435,94 Euro.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 39.443,23 Euro, im Vorjahr 68.391,06 Euro

davon

gegenüber Kreditinstituten 21.387,07 Euro, im Vorjahr 43.530,43 Euro

aus Lieferungen und Leistungen 11.331,05 Euro, im Vorjahr 3.877,04 Euro


sonstige Verbindlichkeiten 6.725,11 Euro, im Vorjahr 20.983,59 Euro.

 

Durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte sind gesichert:

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt Euro 82.857,97. Davon entfallen auf Grundschulden Euro 82.857,97.

Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust

Im Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2009 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 35.831,70 enthalten.

 Der Geschäftsführer: Karl-Heinz Jeworutzki
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 123.941,27 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 116.532,66 EUR.

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