Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 4757
Registered
7/20/2004
Industry
Manufacture of consumer electronicsManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Produktentwicklung, der Vertrieb, der Handel und die industrielle Kleinserienproduktion.

History

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Management

NameRole
Thomas Breier
since 10/14/2021
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

79.79% identified20.21% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
79.79%

Unresolved chains (2)

NameOwnership
S-Innovations-Beteiligungsfianzierungsgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
10.64%
tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH
9.57%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Thomas Breier
Hauptstraße 7 55270 Klein-Winternheim
€75,000
79.79%
S-Innovations-Beteiligungsfianzierungsgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
Germany
€10,000
10.64%

Financial Report

Teetronic GmbH

Bretzenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 7.375,00 15.422,00
B. Anlagevermögen 97.757,00 99.531,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.829,00 14.299,00
II. Sachanlagen 75.928,00 85.232,00
C. Umlaufvermögen 630.525,35 337.591,22
I. Vorräte 4.365,76 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 259.760,01 184.777,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.411,61 1.489,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 366.399,58 152.813,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.216,64 2.368,64
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 596.053,67 642.483,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.336.927,66 1.097.396,26

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 94.000,00 94.000,00
II. Verlustvortrag 600.370,83 553.499,46
III. Jahresüberschuss 45.319,10 -71.757,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 596.053,67 642.483,40
B. Einlagen stiller Gesellschafter 881.000,00 881.000,00
C. Rückstellungen 54.515,00 12.767,00
D. Verbindlichkeiten 401.412,66 203.629,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 315.202,96 138.858,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.336.927,66 1.097.396,26

Anhang für das Geschäftsjahr 2008


Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Anlagenspiegel

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Die Abschreibungsberechnung erfolgte bei den Zugängen Pro Rata Temporis. Einzelheiten sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern bis Euro 150,00 wurde die Sofortabschreibung angewendet. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter zwischen Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Wirtschaftsjahr und in den folgenden 4 Wirtschaftjahren mit je 20% aufzulösen.

Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf Euro 1.076,23. Der Abschreibungsbetrag für die GWG-Poolabschreibung beträgt Euro 1.003,15.

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung, Bewertung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungskosten angesetzt. Der Wert ergibt sich aus der durchgeführten Inventur des Unternehmens.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 315.202,96 (Vorjahr: Euro 138.858,66).

Informationen zur Bilanz

Erläuterung der Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes

Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Ingangsetzung zu aktivieren, wurde Gebrauch gemacht. Von den aktivierten Beträgen wurden Euro 8.047,00 im Geschäftsjahr abgeschrieben.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftbetriebes ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Arte der Verbindlichkeit
 
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 jahre
über 5 Jahre
 
 
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
davon gegenüber Gesellschaftern
davon aus Steuern
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
 
9,9
236,2
79,0
0,1
30,2
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34,7
0,0
41,5
41,5
0,0
0,0

Summe
 

325,1

0,0

76,2


Erläuterungen periodenfremder Erträge und Aufwendungen

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von Euro 1.572,39 enthalten. Die Erträge wurden im Posten "Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" erfasst.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind:

Soziale Abgaben in Höhe von Euro 213,50, Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von Euro 1.348,52 und die Miet-Nebenkostenabrechnung 2007 mit Euro 10,37.

In der Erfolgsrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von Euro 822,77 enthalten. Die Aufwendungen wurden im Posten "Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" erfasst.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Aufwendungen, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind:

Soziale Abgaben in Höhe von Euro 15,29, Abschreibungskorrekturen von Euro 647,00 und Abfallentsorgung in Höhe von Euro 160,48.

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren am Bilanzstichtag im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen
Anzahl
Geschäftsleitung
Angestellte
Aushilfen
1
10
1

 
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 11 (Vorjahr: 12)

Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2008 war Herr Thomas Breier. Außer diesem Geschäftsführer war im Berichtsjahr kein weiteres Organ bestellt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 41.658,50 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 41.650,24 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 200,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 76.236,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 41.500,00 EUR.

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