Master Data

Registry
Register court Walsrode HRB 111011
Registered
12/28/1998
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airEngineering activities for technical building equipmentAgents involved in the sale of tools
Purpose
Entwicklung und Handel mit technischen Anlagen jeglicher Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Lucia van Züren
since 3/18/2025
Procura
Jens van Züren
since 8/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

68.00% identified32.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Jens van Züren
68.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
DVZ-SERVICES GmbHSelf-held cycle
32.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Jens van Züren
Waldstr. 23, 28844 Weyhe
34000
68.00%
DVZ-SERVICES GmbH
Germany
16000
32.00%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DVZ-SERVICES GmbH

Syke

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 384.301,56 154.949,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.267,00 21.416,00
II. Sachanlagen 376.009,00 133.508,00
III. Finanzanlagen 25,56 25,56
B. Umlaufvermögen 3.764.153,00 3.809.869,18
I. Vorräte 829.914,14 1.027.520,36
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.370.858,80 552.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 873.098,83 684.655,90
III. Wertpapiere 189.936,56 156.546,47
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.871.203,47 1.941.146,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.621,57 25.723,77
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 100.320,01 68.738,71
Aktiva 4.267.396,14 4.059.281,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.332.284,64 3.076.617,18
I. ausgegebenes Kapital 17.383,92 17.383,92
1. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
2. eigene Anteile -8.180,67 -8.180,67
II. Gewinnrücklagen -1.491.564,33 -1.491.564,33
III. Bilanzgewinn 4.806.465,05 4.550.797,59
B. Rückstellungen 314.404,00 353.190,57
C. Verbindlichkeiten 619.332,50 626.598,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.375,00 2.875,00
Summe Passiva 4.267.396,14 4.059.281,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

der
DVZ-SERVICES GmbH

1. Allgemeine Angaben

Die DVZ-SERVICES GmbH, Syke, ist beim Amtsgericht Walsrode unter HRB 111011 eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und der §§ 264 bis 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

2. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden, Erläuterungen zur Bilanz

Die entgeltlich von Dritten erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzung planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, die sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer orientieren, bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,00 Euro wurden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung am Bilanzstichtag erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als separate Anlage zu diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Vorräte werden mit Ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. In die Herstellungskosten wurden angemessene Anteile an den Gemeinkosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden zum Nennwert angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1% der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet. Der Bilanzposten sonstige Vermögensgegenstände enthält Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEuro 15  (Vorjahr: TEuro 36).

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wirtschaftsjahr getätigte Ausgaben, die Aufwand für nachfolgende Wirtschaftsjahre darstellen.

Die Rückstellungen für Pensionen in Höhe von 1.010.539,00 Euro (Vorjahr 968.515,00 Euro)werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung der "Projected-Unit-Credit-Methode" ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Der Renten- und der Gehaltstrend blieben bei der Bewertung unberücksichtigt, da es sich um eine gehaltsunabhängige Pensionszusage handelt.Für die Abzinsung wurde der von der Deutschen Bundesbank auf den Bilanzstichtag ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre von 1,82% (Vorjahr: 1,78%) angesetzt. Aus der Abzinsung der Rückstellung für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 17.492,00 Euro. Dieser Unterschiedsbetrag ist zur Ausschüttung gesperrt.

Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 HGB, das ausschließlich der Erfüllung der Pensionsverpflichtung dient und dem Zugriff übriger Gläubiger entzogen ist, wurde mit der Rückstellung für Pensionen verrechnet. Die Vermögensgegenstände haben einen beizulegenden Zeitwert in Höhe von 1.110.859,01 Euro (Vorjahr: 1.037.253,71 Euro).

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit geschäftsüblichen Eigentumsvorbehalten besichert. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern in Höhe von 17.534,87 Euro (Vorjahr: 17.237,58 Euro) und Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit in Höhe von 6.558,13 Euro (Vorjahr: 1.826,16 Euro).

Auf fremde Währung lautende Posten werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei Restlaufzeiten bis zu einem Jahr finden das Anschaffungskosten- und das Realisationsprinzip keine Anwendung.

3. Sonstige Angaben

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, beträgt TEUR 97.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 20 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Syke, 10.01.2025


Die Geschäftsführung:

gez. Jens van Züren

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2025 festgestellt.

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