Volbert Holz in Form GmbH
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Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sven Eulderink since 10/12/2016 | Managing Director |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Green Trading GmbHGronauJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023AKTIVA
PASSIVA
Gronau (Westfalen), den 08. Februar 2024 gez. Sven Eulderink ALLGEMEINE ANGABEN I. Auftrag und Auftragsdurchführung Ich wurde beauftragt, den Jahresabschluss mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen. Für die Durchführung des Auftrages und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Rahmen des erteilten Auftrages. Über Art und Umfang der vorgenommenen Prüfungen unterrichtet dieser Bericht. Auskünfte erteilt die Geschäftsführung. II. Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse
III. Wirtschaftliche Verhältnisse Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 182.586,30 € ab. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 1.774.833,27 €. Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 2 Personen beschäftigt. Steuerrechtliche Verhältnisse Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16-18 des UStG. Die Umsatzsteuerermittlung für den Abschlusszeitraum ist als Anlage beigefügt. Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG. Die Berechnung des Gewerbeertrages für den Abschlusszeitraum ist als Anlage beigefügt. Die Gesellschaft unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 KStG. Die Ermittlung des körperschaftsteuerpflichtigen Einkommens sowie die Berechnung der Körperschaftsteuer für den Abschlusszeitraum ist als Anlage beigefügt. V. Buchführung Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Buchführung erstellt. Die Auswertung erfolgte im DATEV-Rechenzentrum. Die Grundlagen für die Kontierung und Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03. VI. Jahresabschluss Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet. Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und G.u.V.- Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Einzelheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zu entnehmen. I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschl. der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen 1. Angaben zu Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- u. Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren es folgende Grundsätze und Methoden: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. 2. Grundlagen für Umrechnung in Euro Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen wurden nach Maßgabe des Wechselkurses zum Entstehungstag bewertet, soweit nicht aufgrund veränderter Wechselkurse eine Forderungsabwertung oder Verpflichtungshöherbewertung erforderlich war. Vermögenswerte des Anlagevermögens in Fremdwährung wurden zum Kurs des Anschaffungstages bewertet. II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 1. Verbindlichkeiten Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt
Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Daneben bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte. 2. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt. Vorschlag zur Ergebnisverwendung: Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Über den Betrag wird auf einer gesonderten Gesellschafterversammlung beschlossen. III. Sonstige Pflichtangaben 1. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Der Jahresabschluss wurde am 08.02.2024 festgestellt.
Gronau, den 08.02.2024 gez. Sven Eulderink |
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