Moll
Zuggabel GmbH i. L.
Bottrop
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
5.234,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
1,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
5.233,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
4.604,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
629,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
320.486,53 |
| I.
Vorräte |
4.586,85 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
4.586,85 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
313.291,95 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
3.137,89 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
310.154,06 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.607,73 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.342,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
330.062,53 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
200.000,80 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen
passivisch abgesetzt) |
0,00 |
| 2.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
| 3.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| davon
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
25.564,59 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag |
133.708,05 |
| V.
Jahresüberschuss |
15.163,57 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
53.639,10 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
15.389,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
38.250,10 |
| D.
Verbindlichkeiten |
76.422,63 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
9.823,99 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
30.662,63 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
35.936,01 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
330.062,53 |
Anhang
Die Posten des Anlagevermögens sind ausgewiesen zu
Anschaffungskosten oder zum Stichtagswert vermindert um die
planmäßige Abschreibung. Die Forderung sind mit
ihrem Nennwert bewertet. Die Verbindlichkeiten sind mit
ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Laut
notariellem Beschluss vom 26.02.2013 wurde beurkundet, dass
die Gesellschaft per 28.02.2013 liquidiert wird.
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