Euraf GmbHLiquidated

45478 Mülheim an der Ruhr, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 25882
Registered
10/11/2013
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
der An- und Verkauf von Autoteilen sowie von Kraftfahrzeugen jeglicher Art, die Montage und die Ausführung von Reparaturen an Kraftfahrzeugen jeglicher Art und der Im- und Export von allgemeinen Handelsgütern, insbesondere von Textilien, elektronischen Geräten und Lebensmitteln.

History

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Management

NameRole
Murat Al
since 10/11/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Ismail Al
50.00%
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€18,750
75.00%
Timur Hüseyin Göreç
€6,250
25.00%

Financial Report

Euraf GmbH

Mülheim an der Ruhr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.662,15 0,00
I. Sachanlagen 2.662,15 0,00
B. Umlaufvermögen 14.126,84 8.038,09
I. Vorräte 1.655,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.056,86 5.216,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.414,98 2.821,57
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.350,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 3.726,00 0,00
Summe Aktiva 20.514,99 9.388,09

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 6.152,22
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 16.260,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.740,00 0,00
davon eingefordertes Kapital 16.260,00 16.260,00
II. Verlustvortrag 10.077,78 0,00
III. Jahresfehlbetrag 9.908,22 10.107,78
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 3.726,00 0,00
B. Rückstellungen 2.700,00 1.215,65
C. Verbindlichkeiten 17.814,99 2.020,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.814,99 2.020,22
Summe Passiva 20.514,99 9.388,09

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
22.8.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Rohergebnis 63.655,44 1.037,65
2. Personalaufwand 15.264,64 56,08
a) Löhne und Gehälter 8.211,20 0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.053,44 56,08
3. Abschreibungen 588,44 0,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 588,44 0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 57.536,98 11.089,35
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,59 0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.735,21 -10.107,78
7. außerordentliche Erträge -25,01 0,00
8. außerordentliches Ergebnis -25,01 0,00
9. sonstige Steuern 148,00 0,00
Jahresfehlbetrag 9.908,22 10.107,78

Anhang

Allgemeine Angaben


Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Bei der Bewertung der Forderungen und Wertpapiere wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear oder degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr und Vorjahr(e) betreffenden Steuern aus.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2016 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Mülheim an der Ruhr, den


Euraf GmbH
(Geschäftsführer)

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