Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 749952
Previous
pSp, personalleistungen, Schenk Produktionsleistungen, projektleistungen GmbHPSP PROJEKT PLUS GmbH
Registered
8/27/2014
Industry
Other human resources provisionComputer consultancy activitiesSupport services to forestry
Purpose
die Durchführung von Schreinereiarbeiten jeder Art, insbesondere Innenausbauten und Ladenbau; Montagearbeiten im Bereich Innenausbau und Ladenbau; Beratung und Unterstützung von anderen Unternehmen bei der Abwicklung von Kundenprojekten; Überlassung von Mitarbeitern an andere Unternehmen insbesondere im Zusammenhang mit vorstehenden Aufgaben

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Martin Josef Pospiech
since 8/27/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Neuenstein
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PSP PROJECT PLUS GmbH

Öhringen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 22.924,00 24.579,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.997,00 23.998,00
II. Sachanlagen 927,00 581,00
B. Umlaufvermögen 801.356,43 739.048,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 801.356,43 739.048,78
Aktiva 824.280,43 763.627,78

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 71.168,58 67.659,24
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Bilanzgewinn 58.668,58 55.159,24
B. Rückstellungen 6.432,00 100.498,00
C. Verbindlichkeiten 746.679,85 595.470,54
Passiva 824.280,43 763.627,78

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der

PSP PROJECT PLUS GmbH,

mit Sitz in Öhringen,
eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht in Stuttgart unter HRB Nr. 749952,

wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umstände, die zu einer Erläuterungspflicht gemäß § 264 HGB führen, liegen nicht vor. In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen erläuterungspflichtigen Veränderungen ergeben.

Im Einzelnen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr sofort abgeschrieben.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Umlaufvermögen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 II 2 HGB) / bewertet. Soweit erforderlich, wurden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Soweit erforderlich, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% Rechnung getragen. Valutaforderungen bestehen nicht.

Gezeichnetes KapitalDas gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Rückstellungen
Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Währungsumrechnung
Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Berichtsjahr nicht erforderlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit unter 1 Jahr.

Bilanzgewinn
Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 55.159,24 enthalten.

Verbindlichkeiten
Von der Verbindlichkeiten haben EUR 512.802 eine Laufzeit von unter 1 Jahr und EUR 128.790 eine Laufzeit von über 5 Jahre.

IV. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren während des Geschäftsjahres 66,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

Öhringen, den 21. Dezember 2023

Martin Pospiech

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2023 festgestellt.

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