Master Data

Registry
Register court Köln HRB 103470
Registered
10/27/2020
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
a) die ambulante pflegerische Versorgung der Klienten/Kunden sowie Durchführung der häuslichen Krankenpflege, der häuslichen Pflege und der Haushaltshilfe gem. SGB V, b) die im Rahmen der Grundpflege, hauswirtschaftlichen Versorgung und Betreuung erforderlichen Tätigkeiten zur Unterstützung, der teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens von Kunden/Klienten oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung dieser Verrichtungen in dem anerkannten Pflegegrad gem. SGB XI.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Heinz Helmut Plitzko
since 10/27/2020
Managing Director
Jörg Dr. Müller
since 10/27/2020
Managing Director
Andreas Neuber
since 10/27/2020
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

2 of 5 shown

Rösrath
€8,750
35.00%
Overath
€8,750
35.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Mobile Pflege Overath GmbH

Overath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 555.501,00 582.514,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 428.200,00 481.725,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 428.200,00 481.725,00
II. Sachanlagen 127.301,00 100.789,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 67.311,00 32.023,00
2. Fahrzeuge 59.990,00 68.766,00
B. Umlaufvermögen 252.122,88 299.593,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 251.369,07 299.071,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 233.355,12 262.795,75
2. sonstige Vermögensgegenstände 18.013,95 36.276,21
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 753,81 521,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.353,27 1.872,00
D. Aktive latente Steuern 89.903,00  
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 96.759,99 87.716,57
Aktiva 1.003.640,14 971.696,30

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
II. Verlustvortrag 100.216,57 8.296,72
III. Jahresfehlbetrag 21.543,42 91.919,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 96.759,99 87.716,57
B. Rückstellungen 61.517,36 99.319,71
1. sonstige Rückstellungen 61.517,36 99.319,71
C. Verbindlichkeiten 942.122,78 872.376,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 839.158,81 818.328,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 839.158,81 243.724,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 62.504,47 31.407,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.504,47 31.407,87
3. sonstige Verbindlichkeiten 40.459,50 22.639,79
davon aus Steuern 14.440,70 9.442,95
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 883,42  
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.324,12 22.639,79
Passiva 1.003.640,14 971.696,30

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 1.532.914,70 1.424.263,76
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 1.111.234,66 1.019.962,20
3. sonstige betriebliche Erträge 79.606,31 42.101,92
4. Materialaufwand 389.380,33 320.712,24
a) Lebensmittel 7.427,56  
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 11.374,48 2.220,78
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 370.578,29 318.491,46
5. Personalaufwand 2.130.560,21 1.965.681,72
a) Löhne und Gehälter 1.722.982,00 1.613.126,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 407.578,21 352.554,78
davon Aufwendungen für Altersversorgung 29.834,30 30.945,68
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 21.602,68 163.182,09
7. Mieten, Pacht, Leasing 134.146,47 71.503,85
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 84.433,40 68.249,00
9. Abschreibungen 91.337,21 82.959,89
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 91.337,21 82.959,89
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 12.182,37 13.736,68
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 18.267,70 2.349,65
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.255,52 26.370,61
13. Jahresfehlbetrag 21.543,42 91.919,85

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Mobile Pflege Overath GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Overath
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 103470

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 10 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung mit einer geschätzten Nutzungsdauer von 10 sind die Nutzung der marktstellung und des eingerichteten Geschäftsbetriebes.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  162.131,07 EUR (Vorjahr: 244.122,36 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 839.158,81 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Sicherungsübereignung von Anlage- und Umlaufvermögen.

Von den Verbindlichkeiten haben € 303.319,55 eine Laufzeit von weniger als einem Jahr und € 535.839,26 eine Laufzeit von über einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 14.440,70 aus Steuern und € 883,42 im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 714.802,92 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 118.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.01.2024 festgestellt.

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