TTWK Telefontechnik GmbHLiquidated

40215 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 51380
Registered
3/4/2005
Industry
Retail sale of telecommunications equipmentManufacture of communication equipmentWholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
Purpose
Der Handel mit Telekommunikations- und Netzwerktechnik, sowie deren Inbetriebnahme, Wartung und Service.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

TTWK Telefontechnik GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

2.936,24

18.982,00

I. Sachanlagen

2.936,24

18.982,00

B. Umlaufvermögen

320.773,45

117.748,33

I. Vorräte

14.345,37

56.532,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

275.411,81

6.593,26

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

31.016,27

54.623,07

C. Rechnungsabgrenzungsposten

704,90

4.629,40

Summe Aktiva

324.414,59

141.359,73



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

180.541,95

54.279,38

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

4.318,87

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

29.279,38

3.362,14

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

126.357,42

21.598,37

B. Rückstellungen

78.302,23

17.900,00

C. Verbindlichkeiten

65.475,56

69.180,35

Summe Passiva

324.414,59

141.359,73

ANHANG

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2007 der TTWK Telefontechnik GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr 2007 voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren Tagewert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung erkennbarer Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden die erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren liegen nicht vor. Branchenübliche Eigentumsvorbehalte wurden vereinbart. Sonstige Sicherungsrechte wurden nicht eingeräumt. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten § 251 HGB bestehen nicht.

Der Jahresüberschuss stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und beträgt EUR 126.357,42. Zuzüglich des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr von EUR 29.279,38 beläuft sich der Bilanzgewinn auf EUR 155.636,80. Hiervon wurde eine Ausschüttung in Höhe von EUR 127.096,50 am 17. März 2008 vorgenommen, so dass der verbleibende Gewinnvortrag EUR 28.540,30 beträgt.

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr überwiegend gut.

 

 

Stefani Niehoff

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