Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 742479
Registered
9/13/2012
Industry
Renting and leasing of air transport equipmentOther rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tonsRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight of more than 3,5 tons
Purpose
Betrieb einer Auto-, Boots -und Kleinflugzeugvermietung sowie Handel mit Kfz., Booten und Kleinflugzeugen sowie deren Leasing als Leasinggeber.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Fatih Güven
since 7/28/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
CAPITAL INVESTMENT TRUST SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.ITA
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
CAPITAL INVESTMENT TRUST SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L.
Italy
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Acme Auto GmbH

Reutlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.061.912,00 1.083.045,00
I. Sachanlagen 1.061.912,00 1.083.045,00
B. Umlaufvermögen 1.751.554,70 1.731.819,69
I. Vorräte 447.336,13 560.462,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.145.639,90 972.671,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 158.578,67 198.685,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.975,08 17.267,69
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 18.782,29
Summe Aktiva 2.818.441,78 2.850.914,67

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 40.118,31 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 43.782,29 123.432,24
III. Jahresüberschuss 58.900,60 79.649,95
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 18.782,29
B. Rückstellungen 21.050,00 29.306,91
C. Verbindlichkeiten 2.727.962,23 2.756.486,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten 29.311,24 65.121,30
Summe Passiva 2.818.441,78 2.850.914,67

Anhang

A.

I. Allgemeine Angaben

1.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 800,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

Art EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
Sachanlagen 1.061.912,00 1.083.045,00

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

III.

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 2.727.962,23 2.727.962,23 0,00
IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Vorname, Familienname Funktion
Fatih Güven Geschäftsführer
V. Unterzeichnung

Die Geschäftsführung unterzeichnet wie folgt:

Reutlingen 12.11.2024 Fatih Güven
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.11.2024.

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