RTCM GmbHLiquidated

17219 Möllenhagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Neubrandenburg HRB 7158
Registered
8/10/2009
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Halten und die Verwaltung von Beteiligungen

History

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Management

NameRole
Managing Director
Stefan Linke
since 12/15/2010
Managing Director

Financial Report

RTCM GmbH

Möllenhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015

Bilanz

AKTIVSEITE

30.06.2015 30.06.2014
A. ANLAGEVERMÖGEN        
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 0,00   0,00  
II. SACHANLAGEN 449,00   0,00  
III. FINANZANLAGEN 5.322.007,79   5.322.007,79  
B. UMLAUFVERMÖGEN        
I. VORRÄTE 1.681,34   2.747,41  
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 16.548.756,40   13.232.175,72  
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN 0,00   0,00  
    16.550.437,74   13.234.923,13
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   97,50   105,00
D. AKTIVE LATENTE STEUERN   0,00   0,00
    21.872.992,03   18.557.035,92

PASSIVSEITE

       
  30.06.2015 30.06.2014
 
A. EIGENKAPITAL        
I. GEZEICHNETES KAPITAL 25.000,00   25.000,00  
II. GESETZLICHE RÜCKLAGE 0,00   0,00  
III. GEWINNVORTRAG 17.102.238,50   15.506.459,31  
IV. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG 2.354.364,64   1.595.779,19  
    19.481.603,14   17.127.238,50
B. RÜCKSTELLUNGEN   2.261.979,07   1.417.580,68
C. VERBINDLICHKEITEN   129.409,82   12.216,74
D. PASSIVE LATENTE STEUERN   0,00   0,00
    21.872.992,03   18.557.035,92

Anhang

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des GmbHG und des Handelsgesetzbuches erstellt.

Die RTCM GmbH ist eine "kleine Kapitalgesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB werden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach den Vorschriften des § 266 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren.

2. Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden beibehalten.

2.1 Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird außerplanmäßig abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt.

Es wurden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Software 3 - 5 Jahre
Gebäude 25 - 50 Jahre
Außenanlagen 5 - 15 Jahre
technische Anlagen und Maschinen 2 - 21 Jahre
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 15 Jahre

Die geringwertigen Anlagegüter mit einem Anschaffungswert bis zu EUR 410,00 werden seit dem 01. Januar 2010 wieder im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

2.2 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

2.3 Umlaufvermögen

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder unter Beachtung des Niederstwertprinzips am Bilanzstichtag bewertet. Die Anschaffungskosten entsprechen dem effektiven Einstandswert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet. Erkennbare Ausfallrisiken und Rechnungskürzungen werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

2.4 Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

2.5 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

2.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel gesondert dargestellt.

3.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 11.852.596,39 (Vorjahr: EUR 9.948.124,77), die aus Forderungen aus dem Cash-Pooling (TEUR 12.071; Vorjahr: TEUR 10.164) resultieren, vermindert um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 1; Vorjahr: TEUR 0) und Verbindlichkeiten aus dem laufenden Verrechnungsverkehr (TEUR 217; Vorjahr: TEUR 216). Die übrigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus einem Darlehen, Verrechnungskonten und dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten wie im Vorjahr keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

3.3 Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 25 und ist in voller Höhe eingezahlt.

3.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 853,50), die aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren. Die übrigen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 4).

Die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten unter anderem Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 1.500,48 (Vorjahr: EUR 655,76).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sicherheiten sind keine gegeben.

3.5 Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Erträge und Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen

Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen mit Tochterunternehmen wurden in der Gesellschaft Erträge aus Gewinnabführung und Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

4.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 3).

5. Sonstige Angaben

5.1 Organe

Die Gesellschaft wird vertreten durch die Geschäftsführer

Herr Dr. Alexander von Lieven

Herr Stefan Linke

5.2 Anteilsbesitz

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen die RTCM GmbH Anteile von mehr als 20% hält:

Name Sitz Beteiligungsquote
%
Eigenkapital letztes Jahresergebnis
Durtrack GmbH Möllenhagen 100,0 599.456,01 3.244.642,73 *
Norddeutsche Logistik und Baustoff GmbH Möllenhagen 100,0 255.645,94 - 727,38 *
DGMT Deutsche Gleisbau Material Transport GmbH Möllenhagen 100,0 -219.908,72 - 37.939,40  

)* vor Gewinn- bzw. Verlustübertrag

5.3 Mutterunternehmen

Das Mutterunternehmen der RTCM GmbH ist seit dem 01.07.2011 die SPITZKE SE, Großbeeren. Die Beteiligung durch die SPITZKE SE an der Gesellschaft beträgt 100 %.

Die SPITZKE SE, Großbeeren, als Gesellschafterin der RTCM GmbH stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen, in den der Jahresabschluss der RTCM GmbH einbezogen ist, auf. Der Konzernabschluss der SPITZKE SE wird in deutscher Sprache nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Aus diesem Grund ist die RTCM GmbH gemäß § 291 HGB von der Verpflichtung einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, befreit.

5.4 Nachrangdarlehen

Für Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 234.950,79 wurde von der RTCM GmbH eine Rangrücktrittserklärung abgegeben.

5.5 Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 2.354.364,64 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Möllenhagen, den 17. November 2015

RTCM GmbH

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