DOMUS Real Estate GmbHLiquidated

10711 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 101642
Registered
4/27/2006
Industry
Management of residential real estate on a fee or contract basisManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to residential real estate
Purpose
Verwaltung und Management von Grundstücken; die Beratung beim Kauf und Verkauf von Grundstücken sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte; die Vermietung möblierter Wohnungen sowie die Vermittlung damit verbundener Dienstleistungen und die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Nutzer.

History

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Management

NameRole
Andreas Hinterhäuser
since 11/13/2025
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Irnerio Praha s.r.o.CZE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Irnerio Praha s.r.o.
Czech Republic
€25,000
100.00%

Financial Report

DOMUS Real Estate GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.993,00 16.772,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 1.116,00
1. EDV-Software 4,00 1.116,00
II. Sachanlagen 8.989,00 15.656,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.989,00 15.656,00
B. Umlaufvermögen 248.843,78 49.889,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.312,28 33.257,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60.943,28 29.485,23
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.369,00 3.772,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 185.531,50 16.631,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.495,60 3.155,31
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.765,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 260.332,38 79.582,39

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 168.937,42 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 295.548,64 260.548,64
III. Verlustvortrag 295.314,61 221.804,04
IV. Jahresüberschuss 143.703,39 -73.510,57
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 9.765,97
B. Rückstellungen 4.911,00 5.151,46
1. sonstige Rückstellungen 4.911,00 5.151,46
C. Verbindlichkeiten 86.483,96 74.430,93
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36.262,91 14.922,85
2. sonstige Verbindlichkeiten 50.221,05 59.508,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 260.332,38 79.582,39

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden erstmals auf den Jahresabschluss zum 31.12.2010 angewandt. Wesentliche Auswirkungen der Umstellung auf die Vorschriften des BilMoG haben sich nicht ergeben.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25. Mai 2009.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten planmäßigen Abschreibungen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Immaterielle Vermögensgegenstände: 3 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3 - 13 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 410,00 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Die in den Jahren 2008 und 2009 erworbenen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 sind in einem Sammelposten erfasst und werden über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Der Ausweis des Stammkapitals in Höhe von € 25.000,00 erfolgt entsprechend dem Gesellschaftsvertrag vom 19.01.2006.

Die Kapitalrücklage weist nach Zuführung von € 35.000,00 einen Wert in Höhe von € 295.548,64 aus.

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 143.703,39 wurde auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Hinsichtlich Laufzeiten und Sicherheiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel hingewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem 1 Jahr.

Beträge größeren Umfangs, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, sind nicht enthalten.

3. Rücklagenspiegel

Rücklagen Bestand am 31.12.2009
Einstellung
Entnahmen
Bestand am 31.12.2010
Kapitalrücklage 260.548,64 35.000,00   295.548,64
Gesamtbetrag 260.548,64 35.000,00   295.548,64

4. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen 31.12.2009
Verbrauch/ Aufwand (A)/ Ertrag (E)
Zuführung
31.12.2010
Sonstige Rückstellungen        
für Abschluss-, und Steuerberatungskosten 4.000,00 3.280,00 (E) 4.000,00 4.000,00
    720,00    
für sonstige Verwaltungskosten 1.151,46 1.151,46 911,00 911,00
Gesamtbetrag 5.151,46 4.431,46 (E) 4.911,00 4.911,00
    720,00    

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Rechte setzen sich nach Fristigkeit zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Verbindlichkeit Insgesamt davon Restlaufzeit Gesichert
  unter 1 Jahr (Vorjahr)*
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Vermietung 6.840,00 6.840,00      
    (6.840,00)      
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 36.262,91 36.262,91      
    (14.922,85)      
Sonstige Verbindlichkeiten 43.381,05 43.381,05      
    (32.248,08)      
Gesamtbetrag 86.483,96 86.483,96      
    (54.010,93)      

* vergleichende Vorjahreswerte in Klammern.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresüberschuss des Jahres 2010 in Höhe von € 143.703,39 wurde gemäß Vorschlag der Geschäftsführer auf neue Rechnung vorgetragen.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Jahr 2010:

Herr Dr. Roberto Segre, Mailand,

Herr Marcello Segre, Mailand,

Frau Silvana Segre, Mailand

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Arbeitnehmer.

 

Berlin, 25. Mai 2011

DOMUS Real Estate GmbH

Herr Dr. Roberto Segre

Herr Marcello Segre

Frau Silvana Segre

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2011 festgestellt.

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