AAC Electronics GmbHLiquidated

20359 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 6076 PI
Registered
6/20/2006
Industry
Manufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of consumer electronicsManufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
Purpose
Produktion und der Vertrieb von elektronischen Produkten. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.

History

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Management

NameRole
Richard Joe Kuen Mok
since 12/17/2013
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
American Audio Component IncorporatedUSA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

American Audio Component Incorporated
United States
€200,000
100.00%

Financial Report

AAC Electronics GmbH

Quickborn/Krs. Pinneberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.419,00 3.125,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 179,00 3,00
II. Sachanlagen 2.240,00 3.122,50
B. Umlaufvermögen 98.106,12 582.630,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.657,51 36.841,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.448,61 545.788,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 80,71 71,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 429.373,93 298.910,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 529.979,76 884.737,14

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Verlustvortrag 499.173,10 580.683,02
III. Jahresfehlbetrag 130.200,83 -81.772,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 429.373,93 298.910,26
B. Rückstellungen 3.300,00 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 526.679,76 881.437,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 9.357,55 881.437,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 529.979,76 884.737,14

Anhang


A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluß der AAC Electronics GmbH, 22880 Wedel wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs-und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH- Gesetzes zu beachten.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet worden.
Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben.
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. In Anlehnung an die steuerlichen Vereinfachungsregelungen
wurde bei Anschaffungen im ersten Halbjahr die volle, bei Anschaffungen im zweiten Halbjahr die halbe Jahresabschreibung angesetzt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu € 410,-- wurden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten bewertet. Erkennbaren Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.
Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.
Als aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erfasst, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.
Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem Betrag angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
C. Fremdwährungsumrechnung
Fremdwährungsforderungen und - verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Geld-, Briefkurs zum Entstehungstag bewertet, Verluste aus
Kursänderungen zum Bilanzstichtag finden Berücksichtigung.
D. Angaben zur Bilanz
1. Entwicklung des Anlagevermögens
Die Aufgliederung der Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Berichtsjahr sowie die 2012 vorgenommenen Abschreibungen ergeben sich aus dem beigefügten Anlagen- Abschreibungsspiegel.
2. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:
Steuerguthaben € 4.159,68
Sonstige Forderungen €0,00
3 . Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt € 200.000,--.
4. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Jahresabschluss- und
Prüfungskosten gebildet.
5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und die sonstigen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 9.300,24
Restlaufzeit zwischen 1 - 5 Jahren € 517.322,21
Restlaufzeit größer 5 Jahre € 0,00
6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ersichtlichen Verbindlichkeiten bestehen Bürgschaftsverbindlichkeiten in Höhe von € 0, und Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen in Höhe von ca. € 5.000,--.
E. Erläuterungen zu G. und V. Positionen
Der Jahresüberschuß stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist somit nicht vorzunehmen.
F. Sonstige Angaben
Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Herr Björn Erik Rudolphi und Herr Richard Joe Kuen Mok Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Björn Erik Rudolphi Richard Joe Kuen Mok

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