BUTEC GmbH
Leinetal 30, 37120 Bovenden, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Thorsten Heinze since 3/29/2006 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% |
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
BUTEC GmbHSelf-held cycle | 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and Loss Accounts
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Financial Report
Official financial statements and annual reports
BUTEC GmbHBovendenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2023BUTEC GmbHI. Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDie BUTEC GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und ist eingetragen beim Amtsgericht Göttingen unter der Registernummer HRB 2533. Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH - Gesetzes aufgestellt. Der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung liegt das Gesamtkostenverfahren zugrunde. Soweit Wahlrechte hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits bestehen, wurden diese soweit wie möglich zu Gunsten des Ausweises in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt. II. Erläuterungen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Saldenvorträge zum 01.01.2023 entsprechend den Ansätzen zum 31. Dezember des Vorjahres. Die Bilanzidentität ist gewahrt. Die Bewertung der Vermögensgenstände und Schulden erfolgte nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip). Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der §§ 242 HGB wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr angewendet. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der linearen bzw. degressiven Methode vorgenommen; die Abschreibungen beruhen auf steuerlich anerkannten Nutzungsdauern. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag ausgewiesen. Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 6.943,94. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nominalwert bilanziert. Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt € 26.000,00 und ist zum Nennwert bilanziert. Im Geschäftsjahr 2015 wurden durch die Gesellschaft eigene Anteile mit einem Nennwert von € 13.000,00 erworben. Der Nennwert der erworbenen eigenen Anteile wird gem. § 272 Abs. 1a S. 1 HGB vom gezeichneten Kapital abgesetzt. In gleicher Höhe wurden Gewinnrücklagen gebildet. Bei den Rückstellungen sind alle zum Abschlussstichtag konkret erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt. Bewertet wurden die Verpflichtungen mit ihren voraussichtlichen Erfüllungsbeträgen. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. Sonstige nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen finanzielle Verpflichtungen aus einem Leasingvertrag für Kfz i.H. v. € 28.782,60 sowie für Bike-Leasing i.H. v. € 3.479,10. III. Übrige Erläuterungen zur Bilanz Der Eingang der Liefer- und Leistungsforderungen ist bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erfolgt, sofern keine Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält für das Folgejahr bereits vorausgezahlte Versicherungen sowie Gebühren. Die sonstigen Rückstellungen betreffen:
Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:
* davon aus Steuern € 9.456,59 Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden folgende Sicherheiten gegeben: Erstrangige Grundschuld zugunsten der Sparkasse Göttingen i. H. v. € 550.000,00. Unbeschränkte Bürgschaften von Herrn Dr. Thorsten Heinze gemäß gesonderter Erklärung. Abtretung von Forderungen gemäß gesondertem Zessionsvertrag. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Aufwendungen aus Lohn und Gehalt betragen insgesamt € 619.805,47. Darin enthalten sind Aufwendungen aus Altersvorsorge i.H. v. € 3.494,52. V. Der Jahresabschluss des Jahres 2022 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 22.01.2024 festgestellt. VI. Angaben zum Jahresergebnis Die Gesellschaft beschließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss i.H. v. € 68.838,54. Durch Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen i.H. v. 16.097,09 € sowie dem Gewinnvortrag i.H. v. 13.000,00 € ergibt sich ein Bilanzgewinn i.H. v. 97.935,63 €. Davon sollen 44.000,00 € ausgeschüttet werden. Der verbleibende Betrag i.H. v. 53.935,63 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. VII. Ergänzende Angaben 1. Angaben zu den Organen Zum Geschäftsführer ist Herr Dr. Thorsten Heinze bestellt. 2. Anzahl der Arbeitnehmer Im Jahr 2023 waren 12 Arbeitnehmer beschäftigt. 3. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder die sonstige Situation der Gesellschaft haben sich nach Ende des Geschäftsjahres nicht ereignet.
Bovenden, den 01. November 2024 Dr. Thorsten Heinze, Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 01.11.2024 festgestellt. |
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