Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 105165
Registered
4/30/2008
Industry
Computer consultancy activitiesManagement activities of other holding companiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
die Beratung von Unternehmen in den Bereichen der Organisation sowie der Kommunikation und Informationsverarbeitung. Gegenstand ist ferner der Handel und die Vermarktung von Hard- und Software-Systemen aller Art sowie alle mit den vorgenannten Bereichen im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Gegenstand ist weiterhin die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Gegenstand des Unternehmens ist darüber hinaus die wirtschaftliche Beeinflussung oder Beherrschungs anderer rechtlich selbständiger Gesellschaften durch eine einheitliche Leitung und Verwaltung, auch durch die Übernahme der Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thorge Kollwitz
since 7/18/2018
Board Member

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Tuleva AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 267.532,10 263.524,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 767,00 2.084,00
II. Sachanlagen 32.797,00 27.472,00
III. Finanzanlagen 233.968,10 233.968,10
B. Umlaufvermögen 4.071.539,77 3.407.552,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.982.473,69 3.320.618,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.625,00 10.525,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 89.066,08 86.933,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.735,96 28.644,80
Aktiva 4.365.807,83 3.699.721,39

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 266.555,04 110.917,11
I. Gezeichnetes Kapital 641.751,00 641.751,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 555.833,89 583.122,94
IV. Jahresüberschuss 155.637,93 27.289,05
B. Rückstellungen 39.085,42 38.806,68
C. Verbindlichkeiten 4.048.500,36 3.534.708,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.048.500,36 3.534.708,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.667,01 15.289,09
Summe Passiva 4.365.807,83 3.699.721,39

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023



Tuleva AG, Hamburg

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Tuleva AG, Arndtstraße 16, 22085 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HR B 105165) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt.

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgt zu den je nach Fertigstellungsgrad angefallenen Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten lediglich die Fertigungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

Zur Fremdwährungsumrechnung ist festzustellen, dass die betroffenen Vermögensgegenstände und Schulden zum Zeitpunkt der Zugangsbewertung mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs umgerechnet werden.

III.  Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang in Form eines Anlagenspiegels dargestellt.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben  - wie auch im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 3.465.742,36 (Vorjahr: EUR 2.806.586,77) und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 103.426,38 (Vorjahr: EUR 99.310,74).

Passiva

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - wie auch im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 3.776.859,90 (Vorjahr: EUR 3.199.964,10) und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 23.562,39 (Vorjahr: EUR 25.980,03).

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber einem Aktionär in Höhe von EUR 125.667,51 (Vorjahr: EUR 193.968,01).

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von ca. TEUR 274,8 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Die finanziellen Verpflichtungen resultieren aus Leasingverträgen für PKW und dem Mietvertrag für die Büroräume in Hamburg.

IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V.  Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9 (Vorjahr: 9).

Gewährte Vorschüsse und Kredite

Dem Vorstand (Nino Albers) der Gesellschaft wurde in 2020 ein Darlehen in Höhe von EUR 10.000,00 gewährt. Es handelt sich um ein endfälliges Darlehen mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2023. Das Darlehen wird mit 1 % p.a. verzinst.
Ein am 30.11.2023 abgeschlossender Nachtrag zum Darlehensvertrag verlängert die Laufzeit bis zum 30.06.2027.

Hamburg, 15. Mai 2025
Nino Albers
Thorge Kollwitz
Oliver Finnern

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2025 festgestellt.

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