Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 721122
Registered
6/19/2007
Industry
Renting and operating of own or leased residential real estateRenting and operating of own or leased non-residential real estateBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Vermietung von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Sandra Unsöld
since 11/2/2023
Managing Director
Rainer Unsöld
since 6/19/2007
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
RU. Services GmbH
Germany
€12,500
50.00%
Holger Jankowski
Ulm
€12,500
50.00%

Financial Report

NetQS GmbH

Erbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

358,00

264,00

II. Sachanlagen

839.210,64

855.580,64

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

5.821,00

4.706,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

120.233,15

55.511,22

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

69.732,24

32.490,49

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.464,98

2.411,00

Summe Aktiva

1.037.820,01

950.963,35



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

-12.500,00

-12.500,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

357.012,44

434.332,61

III. Jahresüberschuss

449.228,76

322.679,83

B. Rückstellungen

72.412,47

35.207,74

C. Verbindlichkeiten

146.666,34

146.243,17

Summe Passiva

1.037.820,01

950.963,35

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der NetQS GmbH wird nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.

Die Grundsätze der Bewertungs- und Gliederungsstetigkeit wurden beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die erworbenen Immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter nach der linearen bzw. degressiven Methode vorgenommen.

Falls erforderlich wird auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410 EUR werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wird.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu durchschnittlichen Netto-Einkaufspreisen unter Beachtung des handelsrechtlichen Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mitte l sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine nach dem Bilanzstichtag.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern zum Bilanzstichtag die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Von den Verbindlichkeiten entstanden rechtlich keine nach dem Bilanzstichtag.

Währungsumrechung

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauten, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Erläuterungen zur Bilanz

31.12.2013

31.12.2012

in EUR

in EUR

a)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

120.233,15

55.511,22

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

davon gegenüber Gesellschafter

0,00

1.605,79

b)

Verbindlichkeiten

146.666,34

146.243,17

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

146.666,34

146.243,17

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

0,00

0,00

durch grundpfandrechtl. oder ähnl. Rechte gesichert

0,00

0,00

davon gegenüber Gesellschafter

96.027,96

58.318,90

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Rainer Unsöld

Holger Jankowski

Den Geschäftsführern ist Einzelvertretungsbefugnis erteilt und sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Ringingen, den 02. Juni 2014

gez. Rainer Unsöld, Holger Jankowski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02.06.2014

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