Master Data

Registry
Register court München HRB 93773
Previous
Videothek 3000 GmbH
Registered
1/22/1991
Industry
Operation of gambling dens and slot machinesOperation of casinos and gambling clubsOperation of rides, games and shows by traveling showmen
Purpose
Betreiben einer Spielothek (Aufstellen und Betreiben von Spielautomaten) und im Zusammenhang damit eines Schnellimbisses mit Schankerlaubnis

History

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Management

NameRole
Paul Andreas Meindl
since 7/12/2021
Managing Director
Birgit Krammel
since 10/24/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Paul Andreas MeindlFM Beteiligungs GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
100000
100.00%

Financial Report

Spiel und Bar GmbH

Krailling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 15.811,50 16.613,00
I. Sachanlagen 15.811,50 16.613,00
B. Umlaufvermögen 19.656,60 50.906,34
I. Vorräte 0,00 39.317,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.695,14 8.002,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.961,46 3.586,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.533,45 1.625,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.677,84 4.468,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 47.679,39 73.613,39

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,18 51.129,18
II. Verlustvortrag 55.597,83 33.816,74
III. Jahresfehlbetrag 6.209,19 21.781,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.677,84 4.468,65
B. Verbindlichkeiten 47.679,39 73.613,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.453,48 59.615,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 47.679,39 73.613,39

Anhang zum 31.12.2010

Spiel und Bar GmbH, Krailling

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 251 und §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 268 bis 274 a und §§ 279 bis 283 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der § 42 GmbHG, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt wurde. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und bei Abnutzbarkeit um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und bei Abnutzbarkeit um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen für das Sachanlagevermögen werden linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Zugänge bei den beweglichen Anlagegütern werden mit der zeitanteiligen Abschreibung des ersten Jahres der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 2009 mit Einzelanschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 wurde entsprechend den steuerlichen Vorschriften in 2009 ein Sammelposten gebildet und über fünf Jahre aufgelöst. Nach § 252 Abs. 2 HGB wird diese Bewertung handelrechtlich übernommen.

Wirtschaftgüter des Anlagevermögens 2010 mit Einzelanschaffungskosten von nicht mehr als EUR 410,00 werden gem. § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Nach § 252 Abs. 2 HGB wird diese Bewertung handelrechtlich übrnommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten (Nennwert) bewertet. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wert-berichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand und Bankguthaben werden zum Nennwert bewertet.

Steuerrückstellungen berücksichtigen die für das Geschäftsjahr noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. dem höheren Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen 5 TEUR (Vj. 4 TEUR).

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 51.129,18 und ist voll einbezahlt.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Angaben zur Geschäftsführung

Während des Geschäftsjahres 2010 war

Herr Roman Nutzinger und Frau Birgit Nutzinger zum Geschäftsführer bestellt.

Größenabhängige Erleichterungen

Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Datum der Feststellung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde mit Datum vom festgestellt.

 

Krailling, im November 2010

Roman Nutzinger, Geschäftsführer

Birgit Nutzinger, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2011 festgestellt.

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