Mobile Merchandising GmbH ChemnitzLiquidated

09131 Chemnitz, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 26116
Registered
9/28/2010
Industry
Agents involved in the sale of furnitureAssembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Dienstleistungen für Industrie und Handel, insbesondere Regalbau, Möbelmontage, Hausmeisterservice, PoS- Mittel & Warenkonfektionierung, Lieferservice, Neueinrichtung, Umrüstung, Disposition, Regalpflege, Verräumservice, Promotion, Beratung, Coaching und Halten von Seminaren, wobei zulassungspflichtige handwerkliche Leistungen an Subunternehmen vergeben werden.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Michael Klaus Schmidt
09114 Chemnitz
€12,500
50.00%
Olga Reichenbach
09113 Chemnitz
€12,500
50.00%

Financial Report

Mobile Merchandising GmbH Chemnitz

Chemnitz, Sachs

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.7.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.545,00 0,00
I. Sachanlagen 5.545,00 0,00
B. Umlaufvermögen 107.259,34 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.004,36 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.254,98 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 280,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.084,34 0,00

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.7.2010
EUR
A. Eigenkapital 24.299,10 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 700,90 0,00
B. Rückstellungen 4.163,65 0,00
C. Verbindlichkeiten 84.621,59 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.084,34 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.004 53.004 0 0

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 0 ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 0.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 84.621 84.621 0 0 0 0

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern / sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 0 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Reichenbach, Sascha  

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Chemnitz

gez. der Geschäftsführer

Sascha Reichenbach, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.6.2011.

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