Lansch und Partner
Personaldienstleistungs GmbH
Bonn
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz zum
31 12.2009
Lansch & Partner GmbH, Bonn
(mil vorläufigen Buchungen)
AKTIVA
|
|
|
EUR |
Geschäftsjahr 2009
EUR |
Vorjahr 2008
EUR |
| A. Ausstehende Einlagen
auf das gezeichnete Kapital |
|
|
0,00 |
0,00 |
| - davon eingefordert (GJ
0,00/VJ 0,00) |
|
|
|
|
| B. Aufwendungen für
die Ingangsetzung und Erweiterung des
Geschäftsbetriebes |
|
|
0,00 |
0,00 |
| C. Aufwendungen für
die Währungsumstellung auf den Euro |
|
|
0,00 |
0,00 |
| D.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
|
145,00 |
|
335,00 |
| 135 EDV-Software |
|
145,00 |
145,00 |
335,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3.
Verschmelzungsmehrwert |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
|
0,00 |
145,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
54.282,00 |
|
55.087,00 |
| 520 PKW |
|
40.110,00 |
|
36.037,00 |
| 650
Büroeinrichtung |
|
13.145,00 |
|
17.857,00 |
| 670 GWG bis 150,-
€ |
|
1,00 |
|
1,00 |
| 671 GWG von 150 € -
1.000 €:2008 |
|
894,00 |
|
1.192,00 |
| 672 GWG von 150 € -
1.000 €:2009 |
|
132,00 |
|
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
|
0,00 |
54.282,00 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
|
821,13 |
|
821,13 |
| 820 Beteiligungen |
|
821,13 |
|
821,13 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 7.
Genossenschaftsanteile |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 8.
Rückdeckungsansprüche aus
Lebensversicherungen |
|
0,00 |
821,13 |
0,00 |
| E.
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
|
3.571,00 |
|
5.600,00 |
| 1000 Bestand Hilfsstoffe
(Werbung etc.) |
|
3.571,00 |
3.571,00 |
5.600,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3. in Ausführung
befindliche Bauaufträge |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 4. in Arbeit befindliche
Aufträge |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 5. fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 6. geleistete
Anzahlungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 7. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
0,00 |
3.571,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
128.547,31 |
|
251.196,98 |
| 1200
Fordg.Liefg./Leistg. |
|
131.047,31 |
|
257.196,98 |
| 1248 Pausch.wertber.
a.FO RLZ bis zu 1 Jahr |
|
-2.500,00 |
|
-6.000,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 4. eingeforderte, noch
ausstehende Kapitaleinlagen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 5. eingeforderte
Nachschüsse |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 6. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
40.379,23 |
168.926,54 |
88.167,98 |
| 1302 Forderungen aus
KUG-Arbeitsamt |
|
2.037,71 |
|
0,00 |
| 1303 Fordg. aus
Mutterschaftsaufwendungen |
|
5.391,36 |
|
0,00 |
| 1331
Fordg.geg.Gesellsch. RLZ bis 1 Jahr |
|
3.737,31 |
|
0,00 |
| 1340 Forderungen
gegenüber Personal |
|
11.358,71 |
|
10.034,15 |
| 1350 Kautionen |
|
0,00 |
|
600,00 |
| 1371 Abschlag 01 04 07
10 |
|
0,00 |
|
150,00 |
| 1372 Abschlag 02 05 08
11 |
|
0,00 |
|
575,20 |
| 1373 Abschlag 03 06 09
12 |
|
0,00 |
|
975,20 |
| 1422
Umsatzsteuerforderungen Vorjahr |
|
200,19 |
|
2.870,51 |
| 1423 Forderung aus
überz. Gew.-Steuer |
|
0,00 |
|
26.389,00 |
| 1440 Forderung auf
anrechenbare KöSt.u.Kap.-Ertr.St |
|
40,54 |
|
26,68 |
| 1442
Gewerbesteuer-Vorauszahlung |
|
0,00 |
|
24.388,00 |
| 1460 Geldtransit |
|
0,00 |
|
10.000,00 |
| 3300 Verbindlichk.aus
L+L |
|
1.590,30 |
|
0,00 |
| 3742 Verbindlichkeiten
Krankenkassen |
|
6.557,65 |
|
11.564,75 |
| 3791
Verbindlk.a.Pfändg. Personal |
|
0,00 |
|
594,49 |
| 3832 Verblk. USteuer
Nov. |
|
-17.206,52 |
|
0,00 |
| 3851 Ford./Ver. USt.
Dez. |
|
26.671,98 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00/VJ
0,00) |
|
|
|
|
| III. Wertpapiere |
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
14.063,43 |
11.537,54 |
| 1601 Kasse 1 |
|
|
1.422,73 |
1.691,11 |
| 1602 Kasse 2 |
|
|
176,14 |
218,37 |
| 1802 Raiffeisenbank
Hürth 15 05959 023 |
|
|
0,00 |
9.590,89 |
| 1808 Stadtsparkasse
Köln 68022961 |
|
|
12.464,56 |
0,00 |
| 1818 Sparkasse -
Tagesgeldkonto - |
|
|
0,00 |
37,17 |
| F.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
5.562,00 |
16.121,67 |
| 1900 Aktive RAP |
|
|
1.914,00 |
16.121,67 |
| 1940 Damnum/Disagio
Raiffeisenbk. Hürth |
|
|
3.648,00 |
0,00 |
| G. Abgrenzung latenter
Steuern |
|
|
0,00 |
0,00 |
| H. Steuerrechtlicher
Ausgleichsposten |
|
|
0,00 |
0,00 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
10.440,66 |
0,00 |
| Saldo Klasse 9 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| Sonstige Aktiva |
|
|
0,00 |
0,00 |
| Summe AKTIVA |
|
|
257.811,76 |
428.867,30 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
| |
|
EUR |
Geschäftsjahr 2009
EUR |
Vorjahr 2008
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
38.346,89 |
|
38.346,89 |
| 2900 Gezeichnetes
Kapital |
|
38.346,89 |
38.346,89 |
38.346,89 |
| ./. nicht eingeforderte
ausstehende |
|
|
|
|
| Einlagen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| = eingefordertes
Kapital |
|
38.346,89 |
|
38.346,89 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon eingefordertes
Nachschusskapital |
|
|
|
|
| (GJ 0,00 / VJ 0,00) |
|
|
|
|
| III.
Gewinnrücklagen |
|
|
|
|
| 1. gesetzliche
Rücklagen |
0,00 |
|
|
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
|
|
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
|
|
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| IV. Gewinnvortrag |
|
33.802,02 |
|
38.157,05 |
| 2970 Gewinnvortrag
b.2016 vor |
|
|
|
|
| Verwendung EK 02 |
|
9.051,20 |
|
9.051,20 |
| 2976 Gewinnvortrag AB.
0% |
|
|
|
|
| Vorbelastung |
|
29.105,85 |
|
29.105,85 |
| 2978 Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
-4.355,03 |
|
0,00 |
| V. Jahresfehlbetrag |
|
-82.589,57 |
|
-4.355,03 |
| VI. Gewinnvortrag auf
neue |
|
|
|
|
| Rechnungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| VII. Bilanzgewinn |
|
0,00 |
-10.440,66 |
0,00 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter |
|
|
|
|
| Fehlbetrag |
|
|
10.440,66 |
0,00 |
| |
|
|
0,00 |
72.148,91 |
| B. Steuerrechtlicher
Ausgleichsposten |
|
|
0,00 |
0,00 |
| C. Einlagen stiller
Gesellschafter |
|
|
17.410,42 |
0,00 |
| 9295 Einlagen stiller
Gesellschafter: |
|
|
|
|
| I. Lansch |
|
|
17.410,42 |
0,00 |
| D. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
|
0,00 |
0,00 |
| E. Sonderposten für
Zuschüsse und Zulagen |
|
|
0,00 |
0,00 |
| F. Sonderposten aus der
Währungsumstellung auf den Euro |
|
|
0,00 |
0,00 |
| G.
Rückstellungen |
|
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
|
32.502,00 |
32.502,00 |
92.614,93 |
| 3070 Rückstellungen
allg. |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
| 3085 Rückst. f.
Berufsgen |
|
12.770,00 |
|
56.539,93 |
| 3087 Rückst.
Arb.zeitkto. |
|
18.732,00 |
|
35.075,00 |
| H.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| 1. Anleihen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon konvertibel (GJ
0,00/VJ 0,00) |
|
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00/VJ 0,00) |
|
|
|
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
152.347,32 |
|
111.874,41 |
| 1802 Raiffeisenbank
Hürth 15 05959 023 |
|
28.015,48 |
|
0,00 |
| 1808 Stadtsparkasse
Köln 68022961 |
|
0,00 |
|
31.419,38 |
| 1810 Commerzbank AG
Bonn |
|
|
|
|
| 3470960 00 |
|
124.331,84 |
|
455,03 |
| 1811 Commerzbank -
Barvorschuss - |
|
0,00 |
|
80.000,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 152.347,32 / VJ
111.874,41) |
|
|
|
|
| 1802 Raiffeisenbank
Hürth 15 05959 023 |
|
(28.015,48) |
|
(0,00) |
| 1808 Stadtsparkasse
Köln 68022961 |
|
(0,00) |
|
(31.419,38) |
| 1810 Commerzbank AG Bonn
3470960 00 |
|
(124.331,84) |
|
(455,03) |
| 1811 Commerzbank -
Barvorschuss - |
|
(0,00) |
|
(80.000,00) |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
2.327,88 |
|
10.623,84 |
| 3300 Verbindlichk.aus
L+L |
|
2.327,88 |
|
10.623,84 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.327,88 / VJ
10.623,84) |
|
|
|
|
| 3300 Verbindlichk.aus
L+L |
|
(2.327,88) |
|
(10.623,84) |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und aus der Ausstellung
eigener Wechsel |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
|
0,00 |
|
0,00 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ
0,00) |
|
|
|
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
53.224,14 |
207.899,34 |
141.605,21 |
| 1200
Fordgliefg./Leistg. |
|
1.981,94 |
|
0,00 |
| 1373 Abschlag 03 06 09
12 |
|
1.350,00 |
|
0,00 |
| 1374 Verbindlk.
gegenüb.l. Lansch |
|
3.714,56 |
|
2.340,92 |
| 3720 Verb. LSt. KiSt.
Kapitalertragsteuer |
|
10.788,92 |
|
8.403,69 |
| 3730 Verbindlk.
Restlohn |
|
29.309,31 |
|
70.727,21 |
| 3741 Verb.Aushilfen |
|
942,27 |
|
124,95 |
| 3742 Verbindlichkeiten
Krankenkassen |
|
4.722,74 |
|
30.702,18 |
| 3750 Abzuf.
Direktversicherung |
|
120,00 |
|
0,00 |
| 3770
Verb.a.VWL.abzuf. |
|
200,00 |
|
194,00 |
| 3791
Verbindlk.a.Pfändg. Personal |
|
94,40 |
|
0,00 |
| 3832 Verblk. USteuer
Nov. |
|
0,00 |
|
48.898,17 |
| 3851 Ford./Ver. USt.
Dez. |
|
0,00 |
|
-19.785,91 |
| - davon aus Steuern (GJ
29.309,31 / VJ 99.839,47) |
|
|
|
|
| 3730 Verbindlk.
Restlohn |
|
(29.309,31) |
|
(70.727,21) |
| 3832 Verblk. USteuer
Nov. |
|
(0,00) |
|
(48.898,17) |
| 3851 Ford./Ver. USt.
Dez. |
|
(0,00) |
|
(-19.785,91) |
| - davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit (GJ 5.985,01 / VJ 31.021,13) |
|
|
|
|
| 3741 Verb.Aushilfen |
|
(942,27) |
|
(124,95) |
| 3742 Verbindlichkeiten
Krankenkassen |
|
(4.722,74) |
|
(30.702,18) |
| 3750 Abzuf.
Direktversicherung |
|
(120,00) |
|
(0,00) |
| 3770
Verb.a.VWL.abzuf. |
|
(200,00) |
|
(194,00) |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 53.104,14 / VJ
141.605,21) |
|
|
|
|
| 1200
Fordg.Liefg./Leistg. |
|
(1.981,94) |
|
(0,00) |
| 1373 Abschlag 03 06 09
12 |
|
(1.350,00) |
|
(0,00) |
| 1374 Verbindlk.
gegenüb.l. Lansch |
|
(3.714,56) |
|
(2.340,92) |
| 3720 Verb. LSt. KiSt.
Kapitalertragsteuer |
|
(10.788,92) |
|
(8.403,69) |
| 3730 Verbindlk.
Restlohn |
|
(29.309,31) |
|
(70.727,21) |
| 3741 Verb.Aushilfen |
|
(942,27) |
|
(124,95) |
| 3742 Verbindlichkeiten
Krankenkassen |
|
(4.722,74) |
|
(30.702,18) |
| 3770
Verb.a.VWL.abzuf. |
|
(200,00) |
|
(194,00) |
| 3791
Verbindlk.a.Pfändg. Personal |
|
(94,40) |
|
(0,00) |
| 3832 Verblk. USteuer
Nov. |
|
(0,00) |
|
(48.898,17) |
| 3851 Ford./Ver. USt.
Dez. |
|
(0,00) |
|
(-19.785,91) |
| I.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
0,00 |
0,00 |
| Saldo Klasse 9 |
|
|
0,00 |
0,00 |
| 9000 Saldovorträge
Sachkonten |
|
|
-237.469,86 |
-258.426,44 |
| 9008 Saldovorträge
Debitoren |
|
|
267.231,13 |
294.347,96 |
| 9009 Saldovorträge
Kreditoren |
|
|
-29.761,27 |
-35.921,52 |
| Sonstige Passiva |
|
|
0,00 |
0,00 |
| Umrechnungsdifferenz
Euro |
|
|
0,00 |
0,00 |
| Summe P A S S I V A |
|
|
257.811,76 |
428.867,30 |
| Differenz zwischen
Aktiva und Passiva |
|
|
0,00 |
0,00 |
Anhang zur
Bilanz per 31. Dezember 2009
Lansch + partner PDL GmbH
Allgemeine Angaben:
Der Jahresabschluss der Lansch & Partner PDL GmbH
wurde auf der Grundlage der neuen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB)
aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerlicher
Maßnahmen:
Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätze:
Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn-
& Verlustrechnung änderten sich nicht
gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresabschluss sind
sämtliche Vermögensgegenstände,
Rückstellungen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten,
Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind
nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit
Erträgen verrechnet worden.
Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- &
Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden
änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die
Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmten mit denen der Schlussbilanz
des vorangegangen Geschäftsjahres überein.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibung vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und den steuerlichen
Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche und selbständig nutzbare
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von 150,-- Euro wurden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.
Bewegliche und selbständig nutzbare
Gegenstände des Anlagevermögens im Wert von
150,-- € bis 1000,-- € wurden mit 20 % linear
abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
| |
Beteiligungen zu
Anschaffungskosten.
|
| |
Ausleihungen zum Nennwert.
|
Es sind keine Steuerrückstellungen vorhanden.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Steuern vom Einkommen und Ertrag:
Aufgrund des Verlustes in 2009 in Höhe von
82.589,57 € sind keine Rückstellungen für
Ertragsteuern vorgenommen worden.
Gewinnausschüttung:
In 2009 ist kein Gewinn ausgeschüttet worden.
Rückrechnung nach 2000: 17.702,61 DM = 9.051,20
Euro nicht unbeschränkt ausschüttungsfähig
bis einschließlich dem Wirtschaftsjahr 2016. (EK
02)
Augrund der BP sind steuerlich 7.500,-- Euro (30/70) zu
berücksichtigen.
Kapitalentwicklung:
| Gezeichnetes
Kapital |
38.346,89 € |
|
| Gewinnvortrag bis 2016
(EK 02) |
9.051,20 € |
|
| |
47.398,09 € |
31.12.2000 |
| Verlustvortrag 2001 |
- 39.074,36 € |
|
| Eigenkapital |
8.323,73 € |
31.12.2001 |
| Jahresfelhbetrag |
- 67.281,13 € |
|
| Nicht gedeckter
Fehlbetrag |
- 58.494,77 € |
31.12.2002 |
| Gewinn 2003 |
53.494,77 € |
|
| Nicht gedeckter
Fehlbetrag |
- 5.462,63 € |
31.12.2003 |
| Änderung
Verlustvortrag lt. BP. Im März 2005 |
- 104,53 € |
per 31.12.2002 |
| Nicht gedeckter
Fehlbetrag 01.01.2004 |
- 5.567,16 € |
|
| Gewinn 2004 |
17.452,58 € |
|
| Eigenkapital |
11.885,42 € |
31.12.2004 |
| Gewinn 2005 |
88.420,42 € |
|
| Eigenkapital |
100.305,84 € |
31.12.2005 |
| Gewinnausschüttung
2006 |
- 50.000,00 € |
|
| Eigenkapital |
50.305,84 € |
|
| Gewinn 2006 |
38.260,50 € |
|
| Eigenkapital |
88.566,34 € |
31.12.2006 |
| Gewinn 2007 |
27.937,60 € |
|
| Eigenkapital |
116.503,94 € |
31.12.2007 |
| Gewinnausschüttung
2008 |
- 40.000,00 € |
|
| Jahresfehlbetrag |
- 4.355,03 € |
|
| Eigenkapital |
72.148,91 € |
31.12.2008 |
| Jahresfehlbetrag
2009 |
- 82.589,57 € |
|
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
- 10.440,66 € |
31.12.2009 |
Sonstige Pflichtangaben:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die
Geschäftsführerin Frau Irmhild Lansch
geführt.
Lansch
+ partner PDL GmbH, Bonn
J.
Lausch
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