mio42 GmbH
Same addressProvision of occupational therapy services
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sascha Dr. Spieweg since 8/27/2025 | Managing Director |
Sascha Dr. Fagel since 12/7/2022 | Managing Director |
Volker Dentel since 12/7/2022 | Managing Director |
Axel Schönewolf since 2/4/2022 | Managing Director |
Mrozek Klaudius since 4/15/2009 | Managing Director |
Heinz-Theo Rey since 3/14/2005 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
kv.digital GmbHSelf-held cycle | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
kv.digital GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
ANHANGAllgemeine Angaben Die kv.digital GmbH, mit Sitz in Berlin, ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 96241 eingetragen. Aufgrund der Bestimmungen des § 25 der Verordnung über das Haushaltswesen in der Sozialversicherung (SVHV) hat die Gesellschaft den Anhang nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. In Anwendung des § 265 Abs. 5 HGB wurde die Gliederung den Verhältnissen der Gesellschaft entsprechend angepasst. Für die Offenlegung des Jahresabschlusses wird von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde (going-concern-Prämisse). Dieser Annahme stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gegeben-heiten entgegen. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt und über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Einbauten auf fremde Grundstücke werden entsprechend der Laufzeit der Mietverträge abgeschrieben. Als Nutzungsdauer von immateriellen Gegenständen werden drei Jahre angesetzt. Betriebs- und Geschäftsausstattung wird bei normaler Beanspruchung über drei bis achtzehn Jahre abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 800,00 netto wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Möglichen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen nicht. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen Mietkautionen ausgewiesen. Das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 586.459,80 ist zum Nennwert ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag in Höhe von EUR 90.415,56 ausgewiesen, die Aufwendungen für einen nachfolgenden Zeitraum darstellen. Latente Steuern Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-temporären Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastungen mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen von 34 % im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung aktiver latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechtes. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 75.000,00 ist voll einbezahlt. Rückstellungen Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Verbindlichkeiten Die im Jahresabschluss angegebenen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von EUR 366.398,88 resultieren aus dem laufenden Leistungs- und Verrechnungsverkehr (EUR 47.824,37) sowie aus dem Ergebnisausgleich gem. § 3 Nr. 9 des Kooperationsvertrages für das Jahr 2022 (EUR 182.231,08) und 2023 (EUR 136.343,43). Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die Gesellschaft hat als Mieterin einen Vertrag über Nutzung von Büroräumen geschlossen. Aus dem Vertrag resultieren finanzielle Verpflichtungen in Höhe von EUR 446.877,60, die im Jahr 2024 fällig sind. Anzahl Mitarbeiter Während des Geschäftsjahres wurden im Durchschnitt 59 Mitarbeitende (im VJ.: 65) beschäftigt.
Berlin, den 29. April 2024 gez. Dr. Sascha Fagel, gez. Volker Dentel, gez. Axel Schönewolf Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. Juli 2024 |
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