Master Data

Registry
Register court München HRB 73552
Registered
5/23/1984
Industry
Activities of real estate agencies relating to non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Vermittlung und Verwaltung von Immobilien, Vermittlung von Darlehen und Kapitalanlagen, Baubetreuung, Durchführung und Vorbereitung von Bauvorhaben, Vermittlung von Versicherungsverträgen, Betrieb einer Werbeagentur.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Harald Krause
since 11/15/2001
Managing Director

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

H. Krause GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.580,00 1.599,00
I. Sachanlagen 1.580,00 1.599,00
B. Umlaufvermögen 157.188,85 168.339,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 147.624,72 146.978,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.564,13 21.360,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 83,00 83,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.851,85 170.021,11

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 142.545,47 156.333,62
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 35.268,91 35.268,91
III. Gewinnvortrag 95.500,12 109.062,33
IV. Jahresfehlbetrag 13.788,15 13.562,21
B. Rückstellungen 3.000,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 13.306,38 10.687,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.851,85 170.021,11

Anhang


1.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Firma H. Krause GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Vorjahreszahlen sind gemäß Art.67 Abs.8 S.2 EGHGB nicht dem aktuellen Rechtstand nach dem BilMoG angepasst worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BEWERTUNG UND GLIEDERUNG

 Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs.8 HGB nicht angegeben.

 Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

 Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Bewegliche Anlagegenstände werden sowohl linear abgeschrieben. Vor dem 01. Januar 2010 angeschaffte bewegliche Anlagegegenstände wurden linear oder soweit steuerlich zulässig auch degressiv abgeschrieben. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Anschaffungspreis von 150 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt. Zwischen dem 01. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 angeschaffte Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis zwischen 150 Euro und 1.000 Euro wurden in einen Sammelposten eingestellt und entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer über fünf Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert  bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Liquide Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Soweit beim Übergang auf die durch das BilMoG geänderten Rechnungslegungsvorschriften Wahlrechte bestehen, bisherige Wertansätze von Aktivposten zu erhöhen bzw. Passivposten aufzulösen, haben wir von diesen Wahlrechten keinen Gebrauch gemacht.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GUV

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Im Posten sonstige Vermögensgegenstände sind keine antizipativen Beträge größeren Umfangs enthalten. Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von 143.761,52 Euro.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die Kosten des Jahresabschlusses gebildet.

 Rückstellungen für latente Steuerverpflichtungen waren im Berichtsjahr nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz ergaben, die zu einem niedrigerem Steueraufwand führen, der in den späteren Geschäftsjahren durch einen entsprechend höheren Steueraufwand ausgeglichen wird.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

 
Restlaufzeit
Restlaufzeit
Restlaufzeit
Gesamtbetrag
 
< 1 Jahr
1 - 5 Jahre
> 5 Jahre
 
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
gegeüber Kreditinstituten
3.518 €
 
 
3.518 €
Verbindlichkeiten aus
 
 
 
 
Lieferungen und Leistungen
24 €
 
 
24 €
sonstige Verbindlichkeiten
9.764 €
 
 
9.764 €
Gesamtsumme
13.306 €
0 €
0 €
13.306 €


4. SONSTIGE ANGABEN

Nach Angabe der Geschäftsführung bestanden neben branchenüblichen Gewährleistungsverpflichtungen keine weiteren Haftungsverhältnisses i.S. § 251 HGB (Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten).

 Im Berichtsjahr war Herr Harald Krause, Kaufmann, München zum Geschäftsführer bestellt.

5. ANTEILSBESITZ

Die Gesellschaft ist an keinen Unternehmen zu mindestens 20% beteiligt:

6. ERGEBNISVERWENDUNG

 Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 01.02.2012

Harald Krause, Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.02.2012 festgestellt.

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