Meyer Engineering GmbHLiquidated

70563 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 20064
Registered
5/12/1999
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik. Hierzu zählen insbesondere die Einrichtung und Administration von Computernetzwerken, das Erstellen von Software und die Beratung in allen Fragen der Informationstechnik. Weiterhin soll das Unternehmen Internetpräsenzen erstellen und Web-Server administrieren. Eine weitere Aufgabe wird der Vertrieb von Hard- und Software sein, sowie die Aufstellung von Hardware und die Installation von Software.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
74.80%
Klaus-Peter Amenitsch
25.20%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Gartenstr. 75, 70563 Stuttgart
€18,700
74.80%
Klaus-Peter Amenitsch
Rentlinger Str. 78, 70597 Stuttgart
€6,300
25.20%

Financial Report

Meyer Engineering GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2011 bis zum 31.03.2012

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1769,84

1568,84

II. Sachanlagen

10446,35

10396,34

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

5147,33

6028,33

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4785,47

6684,20

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3298,92

3298,92

Summe Aktiva

25447,91

27976,63


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000

25000

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1468,03

4466,72

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2283,01

2998,69

B. Rückstellungen

489,24

556,31

C. Verbindlichkeiten

773,65

952,29

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

25447,91

27976,63

ANHANG

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluß sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Es handelt sich um vorläufige Werte.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Von der Möglichkeit der "Größenabhängigen Erleichterungen" nach § 247 a HGB wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in Anlagenverzeichnissen erfaßt, aus denen Anschaffungsdatum und Anschaffungskosten, Zu- und Abgänge, planmäßige Abschreibungen sowie die Restwerte ersichtlich sind.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden degressiv entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer vorgenommen. Von der Bewegungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht.

Von der Vereinfachungsmöglichkeit des Abschn. 44 Abs. 2 EStR 1999 wurde Gebrauch gemacht. Zugänge an beweglichen Wirtschaftsgütern des ersten Halbjahres sind mit dem vollen, Zugänge des zweiten Halbjahres sind mit dem halben Abschreibungssatz abgeschrieben worden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennbetrag (Rechnungsbetrag) vermindert um nachfolgende erläuterte Abschreibung, bewertet.

Auf die Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% gebildet. Bei der Ermittlung der Wertberichtigungsbeträge blieben die in den Forderungen enthaltene Umsatzsteuer außer Ansatz.

Die übrigen Gegenstände des Umlaufvermögens sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Das Stammkapital, das in der Bilanz gemäß §§ 266 Abs 2, 272 HGB als gezeichnetes Kapital ausgewiesen ist, ist zum Nennwert der Geschäftsanteile angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

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