Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 8701 HL
Registered
12/2/2008
Industry
Wholesale of tobacco productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of textiles
Purpose
der Im- und Export sowie der Handel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige.

History

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Management

NameRole
Norbert Bartsch
since 12/2/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Norbert Bartsch
Ulmenweg 35 a, 22926 Ahrensburg
€25,000
100.00%

Financial Report

Babo GmbH

Ammersbek

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 58.271,00 57.739,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 156,00  
II. Sachanlagen 58.115,00 57.739,00
B. Umlaufvermögen 906.534,27 818.879,30
I. Vorräte 592.194,00 594.175,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 281.656,82 162.565,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.683,45 62.138,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 964.805,27 876.618,30

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 214.241,81 181.156,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 165.481,36 104.258,22
III. Jahresüberschuss 23.760,45 51.897,94
B. Rückstellungen 4.129,00 6.859,99
C. Verbindlichkeiten 746.434,46 688.602,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 964.805,27 876.618,30

Anhang

Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Babo GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.
 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und einen Wert von EUR 410,00 nicht überschreiten, wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.
Vorräte werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Abschlussstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet. Die Fälligkeit der Forderungen beträgt, sofern nicht anders angegeben, weniger als ein Jahr. Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
 

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.
 
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 23.760,45.
Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinn-/Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 189.241,81, der zu verwenden ist.
Auf neue Rechnung werden EUR 189.241,81 vorgetragen.
 

Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Name des ersten Geschäftsführers: Norbert Bartsch
Ausgeübter Beruf: Kaufmann
 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Forderungen: EUR 13.330,92
 
 
Unterschrift der Geschäftsleitung
Gez. Norbert Bartsch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.12.2014.

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