Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 630511
Registered
3/19/1987
Industry
Activities of holding companiesComputer consultancy activitiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Analyse, Software-Entwicklung und Schulung für Computer-Systeme. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft befugt, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen im In- und Ausland zu erwerben, sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen und Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Manfred Brix
since 6/29/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

79664 Wehr
€76,100
100.00%

Financial Report

ASSCOM. Schwarz GmbH

Bad Säckingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA

    Geschäftsjahr   Vorjahr
Euro
  Euro Euro
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.245,00   21.140,00
    16.245,00 21.140,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.224,11   25.991,39
2. sonstige Vermögensgegenstände 346.884,89   329.135,01
- davon gegen Gesellschafter Euro 343.985,84 (Euro 323.162,19)      
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 343.985,84 (Euro 323.162,19)      
    379.109,00 355.126,40
    395.354,00 376.266,40

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr  
  Euro Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 76.100,00   76.100,00
II. Gewinnvortrag 102.650,49   79.876,23
III. Jahresüberschuss 41.627,16   22.774,26
    220.377,65 178.750,49
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 27.391,20   33.827,04
2. sonstige Rückstellungen 12.000,00   14.500,00
    39.391,20 48.327,04
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 69.887,39   56.866,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 69.887,39 (Euro 56.818,07)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.729,95   2.274,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.729,95 (Euro 2.274,22)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 62.967,81   90.048,22
- davon aus Steuern Euro 55.112,89 (Euro 81.313,20)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 62.957,81 (Euro 88.848,22)      
    135.585,15 149.188,87
    395.354,00 376.266,40

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,276,288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend zunächst degressiv und später linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Vom Wahlrecht der Aktivierung von Finanzierungskosten während der Herstellungsphase wurde Gebrauch gemacht.

Das Prinzip der Verlust freien Bewertung wurde berücksichtigt.

3. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis wie folgt zu verwenden:

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 41.627,16 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

C. Rückstellungsspiegel

  Anfangsbestand
EUR
Auflösung
EUR
Zuführung
EUR
Endbestand
EUR
Sonstige Rückstellungen        
Sonstige Rückstellungen 33.827,04 16.526,84 10.091,00 27.391,20
Rückstellungen für Jahresabschluss - und Prüfungskosten 14.500,00 2.500,00 0,00 12.000,00
Summe Rückstellungen 48.327,04 19.026,84 10.091,00 39.391,20

D. Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit
Verbindlichkeiten insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 62.967,61 62.967,81 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 62.967,81 62.967,81 0,00 0,00

E. Forderungsspiegel

Restlaufzeit
Forderungen insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
über 5 Jahre
EUR
Sonstige Vermögensgegenst. 343.985,84 343.985,84 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 343.985,84 343.985,84 0,00 0,00

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

 

Bad Säckingen, den 30.06.2013

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