Baugesellschaft Dinter mbH

Berliner Straße 5, 06258 Schkopau, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 211036
Registered
9/4/1997
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.Consulting architectural activities in building construction
Purpose
Ausführung von Bauleistungen aller Art und damit zusammenhängender Nebenarbeiten.

History

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Management

NameRole
Olaf Dinter
since 4/17/2012
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

06258 Schkopau OT Döllnitz, Berliner Straße 5
DEM 49,000
98.00%

Financial Report

Baugesellschaft Dinter mbH

Döllnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.102,00 9.696,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.972,00 4.854,00
II. Sachanlagen 130,00 4.842,00
B. Umlaufvermögen 57.526,92 85.542,49
I. Vorräte 29.457,00 26.650,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.403,07 17.499,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.824,48 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.666,85 41.392,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 425,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 61.054,08 95.238,49

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.277,66 1.165,51
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 47.977,13 30.000,00
III. Verlustvortrag 72.376,21 75.359,17
IV. Jahresüberschuss 20.112,15 20.960,09
B. Rückstellungen 5.203,43 3.510,17
C. Verbindlichkeiten 34.572,99 90.562,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.572,99 38.717,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 61.054,08 95.238,49

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.-31.12.2010

der Baugesellschaft Dinter mbH

I. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Baugesellschaft Dinter mbH wurde unter Berücksichtigung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Vorliegende Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt.

2. Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um die Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen und entsprechen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Soweit erforderlich sind auf die unfertigen Erzeugnisse für überaltete und schlecht gängige Waren Bewertungsabschläge vorgenommen worden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Es wurden zum Zwecke der Periodenabgrenzung Rechnungsabgrenzungsposten im Jahresabschluss erfasst.

3. Passiva

Sämtliche Posten des Eigenkapitals sind zum Nennwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31.12.2009 EUR 25.564,59.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung einer ausreichenden Rückstellung entgegengewirkt wurden. Rückstellungen, welche keine Verwendung fanden oder der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, wurden über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

in EUR 31.12.2010
Rückstellung für Gewährleistung 1.682,59
Rückstellung für Abschluss und Prüfung 1.300,00

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit < 1 31.12.2010
in EUR 14.572,99

II. Sonstiges

Gegenstand der Gesellschaft sind Bauarbeiten diverser Art.

Als Geschäftsführerin wurde Doreen Nickel bestellt.

Die Baugesellschaft beschäftigte am Bilanzstichtag 7 Personen. Somit beträgt die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 7.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses liegt folgender Vorschlag vor:

17.977,13 € werden in die Kapitalrücklage eingestellt und der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vortrag auf neue Rechnung.

 

Döllnitz, 17.11.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.11.2011 festgestellt.

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