Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 5163
Registered
2/24/2004
Industry
Development of building projects for residential buildingsManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Die Betreuung von Immobilien und Bauvorhaben aller Art sowie die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Dieter Matzdorf
since 2/28/2005
Managing Director

Financial Report

Matzdorf GmbH

Bergkamen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.710,00 1.569,00
I. Sachanlagen 1.710,00 1.569,00
B. Umlaufvermögen 68.641,39 80.896,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.453,45 22.657,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.187,94 58.238,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.838,37 2.888,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.189,76 85.354,06

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 68.322,32 65.695,04
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.695,04 5.820,14
III. Jahresüberschuss 2.627,28 34.874,90
B. Rückstellungen 1.422,00 14.497,70
C. Verbindlichkeiten 2.445,44 5.161,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.189,76 85.354,06

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss



Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.


Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren.


Die Gesellschaft wendet die Bilanzierungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstmalig für das Geschäftsjahr 2010 an. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, soweit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nicht geändert, gegenüber dem Vor­jahr beibehalten. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden aufgrund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.


Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



Anlagevermögen


Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die dem Abschreibungsplan zugrunde liegenden Nutzungsdauern entsprechen den Erfahrungen der Gesellschaft. Auf Zugänge des Geschäftsjahres wird die Abschreibung zeitanteilig nach Monaten verrechnet; es kommt die lineare Methode zur Anwendung. Beim Altbestand wird teilweise die degressive Methode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr übergegangen, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Wert werden vorgenommen, soweit es sich um voraussichtlich dauernde Wertminderungen handelt.


Angeschaffte oder hergestellte, abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die vor dem 1. Januar 2010 zugegangen sind und deren Anschaffungskosten EUR 150,00, aber nicht EUR 1.000,00 überstiegen, wurden in einen jahresbezogenen Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG eingestellt und über die Dauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.


In Anwendung der Regelungen aus dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz werden angeschaffte oder hergestellte, abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die ab Januar 2010 zugegangen sind und deren Anschaffungskosten EUR 410,00 nicht übersteigen, sofort abgeschrie­ben. Auf die Bildung eines Sammelpostens mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird ab Januar 2010 verzichtet.


Umlaufvermögen


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ausgewiesen. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden dabei angemessen durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigung ausreichend Rechnung getragen. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden auf den Barwert abgezinst.


Flüssige Mittel werden zu Nennwerten ausgewiesen.


Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten


Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.


Rückstellungen


Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages an­gesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen abzudecken.


Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


 

III. Einzelangaben zur Bilanz

 

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.
 

2. Verbindlichkeiten



Die Verbindlichkeiten sind unbesichert und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 92,67 (Vorjahr: EUR 73,42).
 

3. Haftungsverhältnisse



Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 HGB.


 

IV. Sonstige Angaben



      Geschäftsführung


Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr bestellt:
 

 
Herr Dieter Matzdorf, Kaufmann, Bergkamen
 


Den Mitgliedern der Geschäftsführung wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt. Haftungs­verhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen. § 288 Satz 1 HGB wird in Anspruch genommen.




Bergkamen, im April 2011


 

Dieter Matzdorf
 

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2011 festgestellt.

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