LC Financial Services GmbHLiquidated

83088 Kiefersfelden, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 18540
Previous
KTM Financial Services GmbH
Registered
9/3/2008
Industry
Rental and leasing of office machinery, equipment and computersIntermediation service activities for rental and leasing of other tangible goods and non-financial intangible assetsRenting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.
Purpose
Vermietung beweglicher und unbeweglicher Wirtschaftsgüter, insbesondere im Leasingsystem, sowie der Handel beweglicher Wirtschaftsgüter

History

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Management

NameRole
Claus Huter
since 9/3/2008
Managing Director

Financial Report

LC Financial Services GmbH

(vormals: KTM Financial Services GmbH)

Kiefersfelden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.270.647,50 1.034.494,84
I. Sachanlagen 1.270.647,50 1.034.494,84
B. Umlaufvermögen 3.562.782,73 3.122.373,53
I. Vorräte 76.500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.056.379,30 3.064.420,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 429.903,43 57.952,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.708,75 2.163,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.836.138,98 4.159.031,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 29.378,88 94,16
I. gezeichnetes Kapital 70.000,00 70.000,00
II. Verlustvortrag 69.905,84 -5.470,68
III. Jahresüberschuss 29.284,72 -75.376,52
B. Rückstellungen 100.346,13 103.254,42
C. Verbindlichkeiten 4.588.155,90 3.991.558,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten 118.258,07 64.124,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.836.138,98 4.159.031,45

Anhang


I. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Vorjahr ist ein Rumpfwirtschaftsjahr, sodass kein Vorjahresvergleich möglich ist.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die aus dem BilMoG resultierenden geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses berücksichtigt. Sonstige Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr beibehalten.

Die Bilanzgliederung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. ihrem niedrigeren beizulegendem Wert am Bilanzstichtag bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen geleistete Zahlungen für Aufwendungen in Folgejahren und sind zu Nennwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungseingänge für Erträge in Folgejahren.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist aus der Anlage 4 zu entnehmen.

In der Bilanz wurden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände von insgesamt 3.056.379,30 EUR ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3.000.000,00 EUR, deren Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt.

Die Restlaufzeiten der übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen weniger als ein Jahr.

Die Summe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt insgesamt 2.708,75 EUR.

Das Stammkapital in Höhe von 70.000,00 EUR wurde in voller Höhe einbezahlt.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 4.588.155,90 EUR.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von 1.390.572,60 EUR.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 1.550.250,40 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 3.000.000,00 EUR.

Die Summe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt insgesamt 118.258,07 EUR.

  IV. Sonstige Angaben

Persönlich haftender Gesellschafter  

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt:

Viktor Sigl, Fischlham / Österreich
Claus Huter, Kufstein / Österreich
Otmar Silber, Wels / Österreich

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer obliegt

Wolfgang Dengg, Oberhofen / Österreich

Kiefersfelden, den 21. Dezember 2012

Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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