Lothar Löchelt GmbHLiquidated

49328 Melle, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 18258
Registered
4/21/1997
Industry
Manufacture of wiring devicesTrade of steam, hot water and cooled airWholesale of electrical household appliances
Purpose
Handel, Planung und Ausführung von technischen Anlagen auf dem Gebiet der Elektroinstallationstechnik sowie aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte, die zur Erreichung des Geschäftszweckes sinnvoll und notwendig sind.

History

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Management

NameRole
Lothar Löchelt
since 7/10/2012
Liquidator

Financial Report

Lothar Löchelt GmbH

Melle

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

3.814,00

6.601,00

I. Sachanlagen

3.814,00

6.601,00

B. Umlaufvermögen

54.797,03

54.853,76

I. Vorräte

712,28

545,70

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

52.809,60

54.235,37

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.275,15

72,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

896,52

Summe Aktiva

58.611,03

62.351,28



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

39.968,62

31.324,04

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag

5.759,45

-5.547,11

III. Jahresüberschuss

8.644,58

11.306,56

B. Rückstellungen

3.830,54

2.092,20

C. Verbindlichkeiten

14.811,87

28.935,04

Summe Passiva

58.611,03

62.351,28

Anhang zum 31. Dezember 2008


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen in Bezug auf Gliederung kein Gebrauch gemacht. Bei der Erstellung des Anhangs wurden die Erleichterungen in Anspruch genommen.


II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden sowohl linear als auch degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die im Geschäftsjahr 2008 zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden in einen Sammelposten eingestellt und über die steuerlichen vorgeschriebene Dauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs-/Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden alle erkennbaren Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Pauschalwertberichtigung deckt die Risiken für Skonto, Zinsverluste sowie nicht abschätzbare Forderungsausfälle ausreichend ab.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen werden alle erkennbaren Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden mit dem wahrscheinlichen Wert der Inanspruchnahme angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.


III. Angaben zur Bilanz

Das Stammkapital beträgt EUR 25.564,59.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschluss auf neue Rechnung vorzutragen.

 

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