MERSIN Bau GmbHLiquidated

21073 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 124342
Registered
8/30/2012
Industry
Wholesale of detergents and cleaning materialsWholesale of textilesWholesale of paint and varnish
Purpose
Gegenstand des Unternehmens sind Hochbau, Gebäudereinigung, Im- und Export sowie Großhandel mit Waren aller Art, insbesondere Textilien, Elektronikartikel und Lebensmitteln, ausgenommen sind erlaubnispflichtige Waren.

History

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Management

NameRole
Drago Kos
since 7/17/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€50,000
100.00%

Financial Report

MERSIN Bau GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 27.813,45 1.345,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 27.813,45 1.345,04
C. Umlaufvermögen 146.307,49 55.264,49
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.208,42 20.405,67
III. Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.099,07 34.858,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 174.120,94 56.609,53

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 85.520,48 46.604,53
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 46.604,53 54.303,53
V. Jahresüberschuss 13.915,95 -7.699,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00
C. Rückstellungen 7.125,65 0,00
D. Verbindlichkeiten 81.474,81 10.005,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 174.120,94 56.609,53

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015
EUR
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 1.160.039,57 717.003,95
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 0,00 0,00
4. Materialaufwand (GKV) -904.918,70 -577.702,30
5. Personalaufwand (GKV) -179.631,77 -121.419,68
6. Abschreibungen (GKV) -5.140,84 -3.037,77
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -48.978,34 -20.007,79
davon sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00 0,00
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -147,17 -94,87
b) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) -38,50 0,00
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -9.675,26 -2.151,32
d) Aufwendungen für den Fuhrpark -11.701,02 -8.361,09
e) Frachten / Verpackung -130,73 0,00
f) sonstige Aufwendungen für Personal -4.906,80 -1.673,04
g) andere ordentliche / nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen -22.378,86 -7.727,47
8. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -18,16
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.369,92 -5.181,75
14. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
15. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag -6.977,97 -2.072,25
18. sonstige Steuern -476,00 -445,00
19. Jahresüberschuss 13.915,95 -7.699,00

Anhang

Das Unternehmen ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 124342 eingetragen. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften. Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend gelten die weiteren gesetzlichen Bestimmungen. Das Anlagevermögen ist ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Gegenstände des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Forderungen und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert, Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Rückstellungen sind in Höhe des Betrages ausgewiesen, der der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und betreffen nur ungewisse Verbindlichkeiten. Angaben zu den einzelnen Positionen des Jahresabschlusses1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Es bestanden zum Bilanzstichtag keine Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.2. Stammkapital Das Stammkapital beträgt 50.000,00 €. Es ist voll eingezahlt.3. Verbindlichkeiten Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr Sonstige Pflichtangaben Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Kemal Mersin, Kaufmann. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und berechtigt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.Der Jahresabschuß ist am 10.04.2017 festgestellt worden. Hamburg, den 14. April 2017 gez. Kemal Mersin

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