Came GmbHLiquidated

16356 Werneuchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 2656
Registered
10/24/2005
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of machine toolsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Entwicklung, Projektierung, Vertrieb und Wartung von Zutritts/Zufahrtskontrolle, Parkund Antriebssystemen, Kauf und Verkauf sowie Vermittlung von Hard- und Software, insbesondere für o.g. Systeme, Export und Import von Geräten, Komponenten und Leistungen für o.g. Systeme

History

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Management

NameRole
Nicola Pane
since 9/4/2013
Managing Director
Martin Krohn
since 10/8/2012
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Came S.p.A.ITA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Came S.p.A.
Italy
€60,000
100.00%

Financial Report

Came GmbH

Werneuchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 246.935,54 249.420,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 53.566,66 857,00
II. Sachanlagen 193.368,88 248.563,00
B. Umlaufvermögen 827.345,25 700.995,92
I. Vorräte 352.131,98 404.924,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 254.948,59 153.538,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 220.264,68 142.533,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 239,98 24.811,54
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.479,63 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.117.000,40 975.227,46

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 232.324,53
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Kapitalrücklage 76.693,78 76.693,78
III. Gewinnvortrag 95.630,75 35.530,60
IV. Jahresfehlbetrag 274.804,16 -60.100,15
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 42.479,63 0,00
B. Rückstellungen 254.638,11 86.560,82
C. Verbindlichkeiten 862.362,29 656.342,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 843.177,74 611.678,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.117.000,40 975.227,46

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2013 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften erstellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Grundlage bildeten neben dem von uns erstellten Jahresabschluss 2013 die ebenfalls von uns erstellte Buchführung des Geschäftsjahres 2013.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 2 HGB als "Kleine Kapitalgesellschaft".

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird auf 3 bis 15 Jahre abgeschrieben. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 aber nicht mehr als Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Von steuerlichen Erleichterungswahlrechten wurde Gebrauch gemacht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzipes bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu ihren Nominalbeträgen angesetzt, wobei bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erkennbaren Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen, den allgemeinen Ausfallrisiko durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen wurde.

Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Zahlungen vor dem Abschluss- stichtag, die Aufwand / Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

 Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist in der Anlage dargestellt.

2. Rechnungsabgrenzungsposten

 In dem Gesamtbetrag sind keine Disagien enthalten.

3. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind enthalten mit insgesamt Euro 403.139,81  (Vorjahr Euro 416.537,01), davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 403.139,81 (Vorjahr Euro 416.537,01).


IV. Sonstige Angaben

 Im Jahresdurchschnitt 2013 (Vorjahreswerte in Klammern) wurden 27 ( 30 ) Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer) beschäftigt, davon 11 (13) Angestellte, 15 ( 15 ) gewerbliche Arbeitnehmer und 1 ( 2) Auszubildende.

    Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Herr Nicola Pane, Eraclea/Italien und
        Martin Krohn, München.

V. Vorschlag über die Verwendung
 des Jahresergebnisses                 

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag vorzutragen.

.........................................................
Martin Krohn                 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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