Anchor Up Port Service GmbH

Theodorstraße 41, 22761 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 152624
Registered
7/23/2018
Industry
Service activities incidental to water transportation n.e.c.Activities of holding companiesOperation of ports, harbours and piers
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Klarierung von Seeschiffen in deutschen Häfen, die Vermittlung von Befrachtungsgeschäften, die Vermittlung von Umschlagsgeschäften und alle damit verbundenen Tätigkeiten, ferner alle Geschäfte, die vorstehendem Zweck zu dienen geeignet sind, ausgenommen genehmigungspflichtige Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Ellerbek
€12,500
50.00%
Hamburg
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Anchor Up Port Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 6.385,00 4.094,00
I. Sachanlagen 6.385,00 4.094,00
B. Umlaufvermögen 401.301,53 299.298,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 381.022,36 117.399,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.279,17 181.899,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.626,00
Summe Aktiva 407.686,53 308.018,30

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 234.383,12 187.245,91
I. gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzgewinn 221.883,12 174.745,91
B. Rückstellungen 31.199,53 82.574,53
C. Verbindlichkeiten 142.103,88 38.197,86
Summe Passiva 407.686,53 308.018,30

1. Anhang

1.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln, aufgestellt.

Registergericht

Die Anchor UP Port Service GmbH hat ihren Sitz in 22761 Hamburg, Theodorstr. 41 und ist eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Hamburg, 152624.

Allgemeines zu den Anhangangaben

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Dem Vorsichtsprinzip entsprechend sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Währungsumrechnung

Die im Jahresabschluss enthaltenen Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden mit dem Devisenkassenmittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden in Höhe von € 0,00 aktiviert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevemögen ausschließlich linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.3. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Fristigkeiten:

Gesamtbetrag davon Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 129.129,68 129.129,68
sonstige Verbindlichkeiten 12.974,20 12.974,20
davon aus Steuern 2.974,20 2.974,20
Summe Verbindlichkeiten 142.103,88 142.103,88



1.4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

1.5. Sonstige Pflichtangaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer beträgt:

2023 2022
Gesamt 3 3



Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Geschäftsführung: Name seit
Katharina Hargens-Bulasch 01.06.2018


29.10.2024 gez. Hargens
.................................................................................
Datum, Unterschriften der Geschäftsführer

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