EHW GmbHLiquidated

37345 Sonnenstein, DEU

Master Data

Registry
Register court Jena HRB 500596
Registered
8/28/2006
Industry
Support services to forestrySawmilling and planing of woodProcessing and finishing of wood
Purpose
Produktion von Hackschnitzeln, mechanische Holzernte, sonstige holzgewerbliche und forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

History

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Financial Report

EHW GmbH

Bockelnhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Verkürzte Bilanz per 31. Dezember 2008

AKTIVA

31.12.2008
in €
31.12.2007
in €
Ausstehende Einlagen 12.500,00 12.500,00
(davon eingefordert 0)
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen 1.307.415,04 1.396.451,42
Summe Anlagevermögen 1.307.415,04 1.396.451,42
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 65.000,00 110.187,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 516.700,08 113.215,74
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 352,52 124.412,10
Summe Umlaufvermögen 582.052,60 347.814,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 39.131,28 7.389,82
Summe AKTIVA 1.941.098,92 1.764.156,08

PASSIVA

31.12.2008
in €
31.12.2007
in €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 247.428,01 - 11.669,58
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 44.409,89 259.097,59
Summe Eigenkapital 228.018,12 272.428,01
B. Verbindlichkeiten 1.713.080,80 1.491.728,07
Summe PASSIVA 1.941.098,92 1.764.156,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

Nach § 264 HGB ist der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) um einen Anhang zu erweitern. Dazu werden nachfolgende gesetzlich geforderte Angaben gemacht:

1.) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens wird zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen vorgenommen. Dabei werden die Anschaffungskosten entsprechend § 255 Abs. 1 HGB angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode ermittelt.

Im Berichtsjahr ergeben sich Zugänge bei den unbeweglichen Anlagegütern in Höhe von 139.921,95 € sowie bei den beweglichen Anlagegütern in Höhe von 368.787,29 €.

Die Forderungen werden zum Nennwert bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgte unter Berücksichtigung des Vorschlages der Geschäftsführung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages.

2.) Angaben zur Bilanz

a) Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

b) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres auf Sachanlagen betragen EUR 453.443,36.

c) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind - soweit eine Abwertung nicht notwendig war - mit den Nennwerten angesetzt worden.

d) Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Kfz-Steuern, Versicherungen und Kreditzinsen in Höhe von EUR 39.131,28 ausgewiesen.

3.) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Inlands- und Auslandserlöse aus Lieferungen und Leistungen.

4.) Sonstige Pflichtangaben

a) Zahl der Beschäftigten

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 8 Arbeitnehmer.

b) Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Konrad Handt.

c) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR - 44.409,89 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Bockelnhagen, 21.08.2009

Konrad Handt

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