Interactive Software Solutions GmbHLiquidated

Uni-Campus Nord, 66123 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 11567
Registered
4/7/1999
Industry
Computer consultancy activitiesOther information service activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Entwicklung und der Vertrieb interaktiver Softwaresysteme sowie Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Umfeld der Durchführung betrieblicher Reorganisationsprojekte und der Einführung von Informationssystemen

History

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Management

NameRole
Rosemarie Clarner
since 9/18/2017
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (4)

NameOwnership
42.00%
P***** B********
22.00%
P****** B****
22.00%

Financial Report

Interactive Software Solutions GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

74.043,06

85.139,06

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

59.919,06

63.522,06

II. Sachanlagen

14.124,00

21.617,00

B. Umlaufvermögen

202.166,89

203.969,06

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

193.043,22

203.969,06

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

9.123,67

0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.687,39

0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

555.365,14

122.081,97

Summe Aktiva

835.262,48

411.190,09



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

59.500,00

II. Kapitalrücklage

287.040,00

27.540,00

III. Verlustvortrag

-209.121,97

-54.946,97

IV. Jahresfehlbetrag

-733.283,17

-154.175,00

Nicht gedeckter Fehlbetrag

555.365,14

122.081,97

B. Rückstellungen

27.985,29

2.400,00

C. Verbindlichkeiten

790.531,53

408.790,09

D. Passive latente Steuern

16.745,66

0,00

Summe Passiva

835.262,48

411.190,09

ANHANG

1.

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gliederungen sind im Wesentlichen unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten
bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear. Die Abschreibungen auf Zugänge erfolgen zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über
einem Jahr wurden - soweit vorliegend - entsprechend ihrer Laufzeit mit dem durch die Bundesbank vorgegebenen Zinssatz zum Bilanzstichtag abgezinst.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bestehen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, werden latente Steuern mit einem Steuersatz in Höhe von 31,58 % berechnet. Steuerliche Verlustvorträge werden berücksichtigt, sofern eine Verlustverrechnung innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwarten ist. Das Aktivierungswahlrecht wird nicht ausgeübt.

1.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind in Höhe von TEUR 4 (im Vorjahr: TEUR 4) Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

In Höhe von TEUR 52 besteht eine Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 HGB aus der Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von TEUR 768 (im Vorjahr: TEUR 386) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 7 (im Vorjahr: TEUR 8) enthalten.

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 692 (Vorjahr: TEUR 262).

Besicherungen der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 bestehen nicht.

1.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern waren im Berichtsjahr bestellt:

Herr Michael Schlicker, Dipl.-Betriebswirt, (bis 08.10.2013),

Herr Marc Huffer, Dipl.-Betriebswirt (bis 08.10.2013),

Herr Josef Bommersbach, Dipl.-Betriebswirt (ab 08.10.2013).

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe über Bezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 288 Abs. 1 HGB unterlassen.

Saarbrücken, den 29. August 2014

___________________

Die Geschäftsführung

 

Saarbrücken, den 29. August 2014

gez. Die Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.08.2014

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