Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 14556
Registered
8/11/2017
Industry
Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesRetail sale of bicycles, e-bikes and their parts and accessories
Purpose
Der Handel und der Vertrieb von Fahrzeugen, insbesondere Fahrrädern, und entsprechendem Zubehör sowie die damit im Zusammenhang stehenden Serviceleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Fabian Leckebusch
since 8/11/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Niederprobach 2, 53809 Ruppichteroth
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Zweiradmeister GmbH

Waldbröl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 398.699,00 483.331,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 398.696,00 483.328,00
B. Umlaufvermögen 2.255.806,35 2.705.345,19
I. Vorräte 2.009.399,42 2.435.764,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 244.158,87 265.737,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.248,06 3.842,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.066,42 20.783,64
Summe Aktiva 2.673.571,77 3.209.459,83

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.120.894,72 1.209.546,30
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 70.000,00 70.000,00
III. Gewinnvortrag 1.109.546,30 858.223,45
IV. Jahresfehlbetrag 88.651,58 -251.322,85
B. Rückstellungen 23.956,56 29.202,46
C. Verbindlichkeiten 1.528.720,49 1.970.711,07
Summe Passiva 2.673.571,77 3.209.459,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Zweiradmeister GmbH hat ihren Sitz in Waldbröl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegburg (Reg.Nr.HRB 14556).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags .

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 244.158,87 111.151,25 265.737,81 170.598,14

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 30.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und Aufbewahrung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlauf- zeit 1- 5 Jahre Davon Restlauf- zeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.124.003,60 36.319,22 1.087.684,38
Erhaltene Anzahlungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 305.097,62 305.097,62
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten 99.619,27 49.299,83
50.319,44
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr Davon Restlauf- zeit 1 - 5 Jahre Davon Restlauf- zeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.069.110,94 24.408,60 1.044.702,34
Erhaltene Anzahlungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 888.587,70 888.587,70
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten 13.012,43 13.012,43
Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 17 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€88. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von T€88 auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - durch die Geschäftsführer, Herrn Fabian Leckebusch, geführt.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Waldbröl, den 11.03.2025

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.3.2025.

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