Holt Gastro GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 10014
Registered
5/15/2006
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesWholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Der Betrieb und die Bewirtschaftung von Gaststätten, Catering einschließlich der Herstellung und des Vertriebes von Speisen, Back- und Süßwaren sowie Party- und Veranstaltungsservice.

History

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Management

NameRole
Simone, geb. Jäger Haag
since 12/10/2007
Liquidator

Financial Report

Holt Gastro GmbH i. L.

Schönwalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 04.12.2007

Bilanz

Aktiva

04.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 127,00 392,00
I. Sachanlagen 127,00 392,00
B. Umlaufvermögen 804,26 2.571,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 804,26 4,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 2.566,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.255,46 2.178,97
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.962,83 18.206,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.149,55 23.348,88

Passiva

04.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 43.771,35 43.247,16
III. Jahresfehlbetrag 1.756,07 524,19
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.962,83 18.206,76
B. Rückstellungen 497,60 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 21.651,95 22.348,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.149,55 23.348,88

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

enen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde berücksichtigt, daß die Liquidation beschlossen wurde.

Währungsumrechnung

teten.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Liquidator

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Haag Simone Liquidator allein Wacholderallee 11 14621 Schönwalde

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