Dawe & Söder Hausmeisterservice GmbH
Same addressCombined facilities support activities
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Helga Dawe-Curdt since 3/27/2006 | Managing Director |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Dawe GmbHGöttingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023Dawe GmbH, GöttingenAmtsgericht Göttingen, HRB 1556I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet. Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Einzelnen im Zusammenhang mit den Positionen der Bilanz erläutert. II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 1. Anlagevermögen Im Einzelnen ist zu den Posten des Anlagevermögens folgendes anzumerken: Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte, planmäßige Abschreibungen bewertet. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßig linear abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen pro rata temporis. Für geringwertigen Wirtschaftsgüter wird die steuerliche Regelung des § 6 Abs. 2a EStG in Anspruch genommen. 2. Vorräte Die Bestandserfassung der Vorräte erfolgte durch eine vollständige körperliche Aufnahme zum Abschlussstichtag. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen der Bezüge des Berichtsjahres einschließlich der Bestände am Jahresanfang bewertet. Soweit der letzte Einstandspreis niedriger ist, wird auf diesen abgeschrieben. Die Bestände der unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bewerdet. 3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 1% auf die nicht einzelwertberichtigten und unversicherten Forderungen gebildet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben ausnahmslos Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr. 4. Rechnungsabgrenzungsposten Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Geschäftsjahr gezahlte Beträge, die das Folgejahr betreffen. 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 1.227 aus. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass eine positive Fortführungsprognose besteht. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass die im Anlagevermögen und Umlaufvermögen enthaltenen stillen Reserven ausreichen, die formelle Überschuldung zu beseitigen. Zur Abwendung der Überschuldung traten die Gesellschafter in Helga Dawe Curdt und zwei weiterer Gläubiger gemäß Rangrücktrittserklärungen vom 04. Oktober 2024 mit ihren gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen in Höhe von insgesamt T€ 1.249 hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass die Erfüllung der nachrangigen Ansprüche nur aus einem etwaigen frei verfügbaren Jahres- oder Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigenden frei verfügbaren Vermögen geltend gemacht werden kann. 6. Eigenkapital 6.1 Gezeichnetes Kapital Das Stammkapital der Gesellschaft ist voll eingezahlt. 6.2 Verlustvortrag Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde zusammen mit dem Verlustvortrag gemäß Gesellschafterbeschluss vom 10. Oktober 2023 auf neue Rechnung vorgetragen. 7. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen in angemessenem Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen sind jeweils mit ihren nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt und enthalten u.a. Kosten des Jahresabschlusses, Urlaubsüberhänge und Gewährleistungen. 8. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und haben wie im Vorjahr ausschließlich Restlaufzeiten von unter einem Jahr. Von den Verbindlichkeiten haben T€ 1.554 (i. V. T€ 1.661) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. T€ 13 (i.V. T€ 211) sind durch Sicherungsübereignung und Bürgschaften besichert. Von den Verbindlichkeiten betreffen T€ 2 (i. V. T€ 55) Steuern. Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von T€ 66 (i. V. T€ 180) ausgewiesen. III. Sonstige Angaben 1. Personalzahlen nach Gruppen im Jahresdurchschnitt
2. Geschäftsführung
Göttingen, den 24. Oktober 2024 gez. Helga Dawe-Curdt, Göttingen, Diplom-Kauffrau sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 11.11.2024 festgestellt. |
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